索引号: | B-bmbb--czjs-2016-0004 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算 | 主题分类: | 党委部门决算 |
发布日期: | 2016-07-06 | 成文日期: | 2016-06-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算
目 录
第一部分 本溪满族自治县机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算报表
一、2015年县机构编制委员会办公室收支决算总表
二、2015年机构编制委员会办公室支出决算表
三、2015年机构编制委员会办公室公共预算财政拨款支出表
四、2015年机构编制委员会办公室“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪满族自治县机构编制
委员会办公室概况
一、主要职责:
(一)在县委、县政府和县机构编制委员会领导下,负责全县各级党委、政府机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(二)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全县行政管理和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并监督实施,指导全县各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
(三)负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。
(四)拟订县级机关机构改革方案并组织实施,审核县级机关各部门和乡(镇)机关机构改革方案。
(五)按照管理权限,负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,负责县级议事协调机构日常管理,审核乡(镇)机关机构设置,协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(六)拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,做好相关事业单位机构改革工作。指导乡(镇)事业单位机构改革工作。
(七)按照管理权限,负责县直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制机构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行省、市制定的事业单位编制标准。
(八)监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(九)审定县直党政群工作部门内设机构的设立、合并、撤销、名称变更及全县正、副科级事业单位内设机构的设立、合并、撤销、名称变更。
(十)受理全县党政群机关、事业单位有关机构编制方面的相关事宜。
(十一)建立和完善全县事业单位法人登记制度,依法对县直单位进行登记管理。
(十二)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本溪满族自治县机构编制委员会办公室
第二部分 本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算公开报表
2015年度收入支出决算表 | ||
公开01表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 2 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 2 |
二、本年收入 | 3 | 40 |
三、本年支出 | 4 | 42 |
四、收支结余 | 5 | 0 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 0 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 0 |
2015年度收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 40 | 40 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38 | 38 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 38 | 38 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 24 | 24 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14 | 14 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2 | 2 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 |
2015年度支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 42 | 27 | 15 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 40 | 25 | 15 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 40 | 25 | 15 | ||||
2013101 | 行政运行 | 24 | 24 | 0 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16 | 1 | 15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2 | 2 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 3 | 3 | 40 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | 38 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2 | 2 | 38 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2 | 2 | 14 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 27 | 24 | 3 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 25 | 22 | 3 | |
221 | 住房保障支出 | 2 | 2 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 4 | |
1、因公出国(境)费 | 0 | |
2、公务接待费 | 0 | |
3、公务用车购置及运行费 | 4 | |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 4 | |
(2)公务用车购置 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
总计 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | |||
301工资福利支出 | 30101基本工资 | 10.97 | 10.97 | |||
30102津贴补贴 | 9.68 | 9.68 | ||||
30104社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | ||||
30106伙食补助费 | 0.36 | 0.36 | ||||
30107绩效工资 | - | |||||
30199其他工资福利支出 | - | |||||
小计 | 22.31 | 22.31 | - | |||
302商品和服务支出 | 30201办公费 | 0.74 | 0.74 | |||
30202印刷费 | 0.36 | 0.36 | ||||
30203咨询费 | - | |||||
30204手续费 | - | |||||
30205水费 | - | |||||
30206电费 | - | |||||
30207邮电费 | 0.25 | 0.25 | ||||
30208取暖费 | 0.88 | 0.88 | ||||
30209物业管理费 | 0.01 | 0.01 | ||||
30211差旅费 | - | |||||
30213维修(护)费 | 0.26 | 0.26 | ||||
30214租赁费 | - | |||||
30215会议费 | - | |||||
30216培训费 | - | |||||
30217公务接待费 | 0.08 | 0.08 | ||||
30218专用材料费 | 0.35 | 0.35 | ||||
30224被装购置费 | - | |||||
30226劳务费 | - | |||||
30227委托业务费 | - | |||||
30228工会经费 | - | |||||
30231公务用车运行维护费 | 0.07 | 0.07 | ||||
30240税金及附加费用 | - | |||||
30299其他商品和服务支出 | - | |||||
小计 | 3.00 | - | 3.00 | |||
303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | - | ||||
30302退休费 | - | |||||
30304抚恤金 | - | |||||
30305生活补助 | - | |||||
30306救济费 | - | |||||
30307医疗费 | - | |||||
30308助学金 | - | |||||
30309奖励金 | - | |||||
30311住房公积金 | 1.69 | 1.69 | ||||
30399其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||||
小计 | 1.69 | 1.69 | - | |||
310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | - | ||||
31003专用设备购置 | - | |||||
31007信息网络及软件购置更新 | - | |||||
31013公务用车购置 | - | |||||
31099其他资本性支出 | - | |||||
小计 | - | - | - | |||
307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | - | ||||
小计 | - | - | - |
第三部分 本溪满族自治县机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计40万元,包括:
1.财政拨款收入40万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余2万元。
(二)支出总计42万元,包括:
1.基本支出27万元。
2.项目支出15万元。
(三)年末结转和结余00万元。
二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。