索引号: bxmzzzxrmzf-2025-00590 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 2024年度部门决算公开报告 主题分类: 其他部门决算
发布日期: 2025-08-22 成文日期: 2025-08-22
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辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心 2024年度部门决算公开报告

发布时间:2025-08-22 15:06:35 【字体:

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度部门决算



   

 

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心概况

 

一、主要职责

(一)参与全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、中医药服务等综合监督和卫生法律法规的宣传培训工作;
    (二)参与公共场所、生活饮用水等卫生行政许可事项、医疗机构执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项、放射卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资质审批事项的现场监督工作;
    (三)参与职业卫生、放射卫生等建设项目的职业病危害评价审核及设施竣工验收的现场监督工作;
    (四)负责县公共卫生服务均等化卫生监督协管督导培训工作;
    (五)参与突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作;
    (六)负责公共卫生、学校卫生、职业放射卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作;
    (七)承担县卫生健康局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

没有下设单位


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计597.17万元,包括:

1.财政拨款收入356.78万元,占收入总计的59.75%。其中:一般公共预算财政拨款收入356.78万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入227.43万元,占收入总计的38.08%。主要是疫情防控隔离点资金等收入。等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余12.96万元,占收入总计的2.17%。主要是疫情防控隔离点资金等收入。等。

与上年相比,今年收入总计减少291.10万元,降低32.77%,主要原因:疫情防控隔离点资金等收入减少。。

(二)支出总计557.90万元,包括:

1.基本支出203.22万元,占支出总计的36.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出182.60万元;商品和服务支出15.82万元;对个人和家庭的补助4.80万元。

2.项目支出354.69万元,占支出总计的63.57%。主要包括疫情防控隔离点资金减少。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少317.41万元,降低36.26%,主要原因:疫情防控隔离点资金减少。。

(三)年末结转和结余39.27万元。

主要是疫情防控隔离点资金等收入。等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加26.31万元,增长203.01%,主要原因:疫情防控隔离点资金未付完。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出356.78万元,其中:基本支出203.22万元,项目支出153.56万元。与上年相比,财政拨款支出减少341.52万元,降低48.91%,主要原因:疫情防控隔离点资金支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的153.14%,其中:基本支出完成年初预算的87.23%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.78万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出31.04万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.71万元,主要是退休人员采暖补贴和大病险等支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.67万元,主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.66万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2.卫生健康支出310.94万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)147.17万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)153.28万元,主要是疫情防控隔离点等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.49万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3.住房保障支出14.81万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.81万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元,完成预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.83万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是严格执行预算,减少不必要的支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.83万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,减少不必要的支出。比上年减少0.16万元,降低5.35%,主要是严格执行预算,减少不必要的支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.83万元,主要用于公务车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.22万元,其中:人员经费187.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费15.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是事业单位无机关运行费

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金216.97万元(其中:一般公共预算资金216.97万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金216.97万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公共卫生监督安全保障经费”“部门预算基本支出公用经费”等3 个项目开展了部门评价,涉及资金3.96万元(其中:一般公共预算资金3.96万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,整体工作完成及时,质量达标,管理规范,服务对象和社会公众满意。


第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。



 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

356.78

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

227.43

八、社会保障和就业支出

39

31.04

 

9

 

九、卫生健康支出

40

512.06

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

14.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

584.21

本年支出合计

58

557.90

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

12.96

年末结转和结余

60

39.27

 

30

 

 

61

 

总计

31

597.17

总计

62

597.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

584.21

356.78

 

 

 

 

227.43

208

社会保障和就业支出

31.04

31.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

31.04

31.04

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.71

4.71

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.67

19.67

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.66

6.66

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

538.37

310.94

 

 

 

 

227.43

21004

公共卫生

527.88

300.45

 

 

 

 

227.43

2100402

卫生监督机构

147.17

147.17

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

380.71

153.28

 

 

 

 

227.43

21011

行政事业单位医疗

10.49

10.49

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.49

10.49

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.81

14.81

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.81

14.81

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.81

14.81

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

557.90

203.22

354.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.04

31.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

31.04

31.04

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.71

4.71

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.67

19.67

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.66

6.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

512.07

157.38

354.69

 

 

 

21004

公共卫生

501.58

146.89

354.69

 

 

 

2100402

卫生监督机构

147.17

146.89

0.28

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

354.41

 

354.41

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.49

10.49

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.49

10.49

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.81

14.81

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.81

14.81

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.81

14.81

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

356.78

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

31.04

31.04

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

310.93

310.93

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

14.81

14.81

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

356.78

本年支出合计

59

356.78

356.78

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

356.78

总计

64

356.78

356.78

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

356.78

203.22

153.56

208

社会保障和就业支出

31.04

31.04

 

20805

行政事业单位养老支出

31.04

31.04

 

2080502

事业单位离退休

4.71

4.71

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.67

19.67

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.66

6.66

 

210

卫生健康支出

310.94

157.38

153.56

21004

公共卫生

300.45

146.89

153.56

2100402

卫生监督机构

147.17

146.89

0.28

2100499

其他公共卫生支出

153.28

 

153.28

21011

行政事业单位医疗

10.49

10.49

 

2101102

事业单位医疗

10.49

10.49

 

221

住房保障支出

14.81

14.81

 

22102

住房改革支出

14.81

14.81

 

2210201

住房公积金

14.81

14.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

182.60

302

商品和服务支出

15.82

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

80.20

30201

  办公费

2.31

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

25.76

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

23.55

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.67

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

6.66

30207

  邮电费

0.62

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.49

30208

  取暖费

3.52

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.48

30211

  差旅费

1.30

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

14.81

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.80

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

4.61

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.54

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

0.10

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.83

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.09

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.70

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

187.40

公用经费合计

15.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

3.00

2.83

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

3.00

2.83

其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

2.83

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

049002本溪满族自治县卫生健康监督中心-210521000

部门年初预算收入金额

216.97

部门年初预算支出金额

216.97

年度主要任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(保工资)

178.667656

178.66

100%

13.3

13.3

基本支出人员经费(刚性)

8.7329

8.73

100%

13.3

13.3

基本支出公用经费(保运转)

15.818802

15.81

100%

13.4

13.4

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

年度目标

本溪县卫生健康监督中心全面贯彻落实党中央、省市指示精神,以蓝盾系列专项行动为主线,结合日常监督检查工作,认真完成卫生健康监督各项工作任务,不断加强卫生监督信息化建设和队伍建设。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

绩效指标

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

基础管理

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

经济效益

采购成本节支率

>=

100

100

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

基层医疗卫生机构满意度

>=

100

%

100

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

社会公众对卫生健康监督工作满意度

=

100

%

100

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立预算绩效管理机制

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

 

规范预算管理,建议进一步提升部门预算执行效率和效益,提高社会公众及服务对象的满意度

建议改进业务管理

 

 

建议改进预算编制管理

 

 

建议进一步提升预算执行效率和效益

 

 

建议改进资产管理

 

 

建议改进政府采购管理

 

 

建议调整公共服务标准

 

 

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

 

 

建议消减低效、无效资金或结构调整

 

 

建议回收长期沉淀的资金

 

 

其他建议

 

 

主管部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

规范预算管理

 

 

改进业务管理

 

 

改进预算编制管理

 

 

提升预算执行效率和效益

 

 

改进资产管理

 

 

改进政府采购管理

 

 

调整公共服务标准

 

 

削减低效、无效资金

 

 

对资金结构进行调整

 

 

收回长期沉淀的资金

 

 

其他意见

 

 

主管部门总体意见

 

财政部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

规范预算管理

 

进一步加强对绩效结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。

改进业务管理

 

 

改进预算编制管理

 

 

提升预算执行效率和效益

 

 

改进资产管理

 

 

改进政府采购管理

 

 

调整公共服务标准

 

 

削减低效、无效资金

 

 

对资金结构进行调整

 

 

收回长期沉淀的资金

 

 

其他意见

 

 

财政部门总体意见

进一步加强对绩效结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。



预算项目(政策)绩效自评表

 

(2024年度)

项目(政策)名称

公共卫生监督安全保障经费

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康监督中心-

项目预算金额(万元)

3.96

全年执行数

3.96

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

正常运转率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

 

平稳运行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

足额保障

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

>=

95

%

100

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理(改进措施和方式)

 

 

规范财政资金管理

加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,预算合理,加强业务培训,提高评价水平

完善制度设计,建议进行政策调整

 

 

政策到期,建议重新发布

 

 

建议调整公共服务标准

 

 

不再继续安排

 

 

减少或取消安排

 

 

结构调整,压低效补高效

 

 

预算一次核定、资金分年度拨付

 

 

其他建议

 

 

主管部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

改进预算项目管理

 

 

规范财政资金管理

 

 

进行政策调整

 

 

政策到期重新发布

 

 

调整公共服务标准

 

 

其他意见

 

 

财政部门审核意见

建议继续全额安排

 

 

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

 

 

改进预算项目管理

 

 

规范财政资金管理

进一步加强对绩效结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。

进行政策调整

 

 

政策到期重新发布

 

 

调整公共服务标准

 

 

其他意见

 

 

财政部门总体意见

进一步加强对绩效结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,合理运用绩效自评结果规范财政资金管理。