索引号: | D-bmrd---2016-0024 | 发布机构: | |
信息名称: | 2015年本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开 | 主题分类: | 人大部门决算 |
发布日期: | 2016-06-15 | 成文日期: | 2016-06-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2015年本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开
目 录
第一部分 本溪县人大概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪县人大2015年部门决算表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入
五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县人大2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县人大概况
一、主要职责
(一)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
(二)听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。
(三)根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。
(四)检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
(五)组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
(六)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
(七)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
(八)受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。
(九)根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
(十)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
(十一)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
二、部门决算单位构成
本溪县人大机关
第二部分 本溪县财政局2015年度部门决算公开报表
2015年度收入支出决算表 | ||
公开01表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 50 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 13 |
二、本年收入 | 3 | 447 |
三、本年支出 | 4 | 484 |
四、收支结余 | 5 | 13 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 13 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 6 |
2015年度收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 447 | 447 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 253 | 253 | ||||||
20101 | 人大事务 | 253 | 253 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 154 | 154 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 46 | 46 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 20 | 20 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 19 | 19 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 14 | 14 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 185 | 185 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185 | 185 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185 | 185 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9 | 9 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9 | 9 |
2015年度支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 484 | 378 | 106 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 290 | 184 | 106 | ||||
20101 | 人大事务 | 290 | 184 | 106 | ||||
2010101 | 行政运行 | 184 | 184 | 0 | ||||
2010104 | 人大会议 | 53 | 0 | 53 | ||||
2010106 | 人大监督 | 20 | 0 | 20 | ||||
2010108 | 代表工作 | 19 | 0 | 19 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 14 | 0 | 14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 185 | 185 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185 | 185 | 0 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185 | 185 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9 | 9 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9 | 9 | 0 |
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 50 | 37 | 13 | 0 | 447 | 484 | 378 | 106 | 13 | 7 | 6 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50 | 37 | 13 | 0 | 253 | 290 | 184 | 106 | 13 | 7 | 6 | |||||
20101 | 人大事务 | 50 | 37 | 13 | 0 | 253 | 290 | 184 | 106 | 13 | 7 | 6 | |||||
2010101 | 行政运行 | 37 | 37 | 0 | 0 | 154 | 184 | 184 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||
2010104 | 人大会议 | 8 | 0 | 8 | 0 | 46 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | |||||
2010106 | 人大监督 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 378 | 304 | 74 | ||
301 | 工资福利支出 | 118 | 118 | ||
302 | 商品服务支出 | 74 | 74 | ||
303 | 对个人和家庭支出 | 186 | 186 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 25 | 25 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 1 | 1 |
3、公务用车购置及运行费 | 24 | 24 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 24 | 24 |
(2)公务用车购置 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||
部门:人大 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
总计 | 378.31 | 304.10 | 74.21 | |||
301工资福利支出 | 30101基本工资 | 55.22 | 55.22 |
| ||
30102津贴补贴 | 52.88 | 52.88 |
| |||
30104社会保障缴费 | 9.69 | 9.69 |
| |||
30106伙食补助费 | - |
|
| |||
30107绩效工资 | - |
|
| |||
30199其他工资福利支出 | 0.28 | 0.28 |
| |||
小计 | 118.07 | 118.07 | - | |||
302商品和服务支出 | 30201办公费 | 3.09 |
| 3.09 | ||
30202印刷费 | - |
|
| |||
30203咨询费 | - |
|
| |||
30204手续费 | - |
|
| |||
30205水费 | - |
|
| |||
30206电费 | - |
|
| |||
30207邮电费 | 6.10 |
| 6.10 | |||
30208取暖费 | 13.24 |
| 13.24 | |||
30209物业管理费 | 0.39 |
| 0.39 | |||
30211差旅费 | 4.73 |
| 4.73 | |||
30213维修(护)费 | 6.50 |
| 6.50 | |||
30214租赁费 | - |
|
| |||
30215会议费 | 3.32 |
| 3.32 | |||
30216培训费 | 20.70 |
| 20.70 | |||
30217公务接待费 | 1.35 |
| 1.35 | |||
30218专用材料费 | - |
|
| |||
30224被装购置费 | - |
|
| |||
30226劳务费 | 11.67 |
| 11.67 | |||
30227委托业务费 | - |
|
| |||
30228工会经费 | - |
|
| |||
30231公务用车运行维护费 | - |
|
| |||
30240税金及附加费用 | - |
|
| |||
30299其他商品和服务支出 | 2.10 |
| 2.10 | |||
小计 | 73.19 | - | 73.19 | |||
303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | 22.08 | 22.08 |
| ||
30302退休费 | 133.59 | 133.59 |
| |||
30304抚恤金 | 17.98 | 17.98 |
| |||
30305生活补助 | 2.82 | 2.82 |
| |||
30306救济费 | - |
|
| |||
30307医疗费 | - |
|
| |||
30308助学金 | - |
|
| |||
30309奖励金 | 0.27 | 0.27 |
| |||
30311住房公积金 | 9.29 | 9.29 |
| |||
30399其他对个人和家庭的补助支出 | - |
|
| |||
小计 | 186.03 | 186.03 | - | |||
310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | 1.02 |
| 1.02 | ||
31003专用设备购置 | - |
|
| |||
31007信息网络及软件购置更新 | - |
|
| |||
31013公务用车购置 | - |
|
| |||
31099其他资本性支出 | - |
|
| |||
小计 | 1.02 | - | 1.02 | |||
307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | - |
|
| ||
小计 | - | - | - |
第三部分 本溪县人大2015年部门决算情况说明
一、关于本溪县人大2015年收支决算的总体说明
按照综合决算的原则,本溪县人大所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本溪县人大2015年收入合计447万元,支出合计484万元,上年结转结余50万元,本年收支结余13万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县人大2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出484万元,其中:基本支出378万元,项目支出106万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出484万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出290万元,社会保障和就业支出185万元,住房保障支出9万元。
1. 一般公共服务支出290万元,包括:
(1)行政运行184万元。
(2)人大会议53万元。
(3)人大监督20万元。
(4)代表工作19万元。
(5)其他人大事物支出14万元。
2. 社会保障和就业支出185万元,主要指归口管理的行政单位离退休支出。
3. 住房保障支出9万元,主要指住房公积金支出。
三、关于本溪县人大2015年“三公”经费决算情况说明
2015年“三公”经费决算数25万元,其中:公务接待费1万元;公务用车购置及运行费24万元。主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。
8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。