索引号: bxmzzzxrmzf-2024-00964 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 本溪满族自治县卫生健康局(部门)2023年度决算公开 主题分类: 政府部门决算
发布日期: 2024-10-15 成文日期: 2024-10-15
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本溪满族自治县卫生健康局(部门)2023年度决算公开

发布时间:2024-10-15 08:50:19 【字体:

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分  名词解释

部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分  附件


 

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规;统筹协调全县卫生资源配置;编制全县卫生事业发展规划,拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。
    (二)组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。
    (三)制定社区卫生、计生发展规划和政策措施,指导社区卫生、计生服务体系建设,负责妇幼保健工作的综合管理。
    (四)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度;监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
    (五)制定并实施重大疾病防治规划与策略,组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。
    (六)负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。
    (七)负责卫生应急工作,开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估;组织调度全县卫生技术力量,实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。
    (八)研究制定卫生人才发展规划;负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作;组织开展医学科学研究和学术交流,协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。
    (九)贯彻国家促进中医药事业发展的政策,坚持中西医并重的方针,制定中医药事业发展规划,负责中医医疗、培训、科研工作,推进中医药的继承、创新与发展。
    (十)负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。
    (十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪满族自治县卫生健康局(本级)
    2.本溪满族自治县卫生健康发展中心
    3.本溪满族自治县卫生健康监督中心
    4.本溪满族自治县疾病预防控制中心
    5.本溪满族自治县妇幼保健计划生育服务中心
    6.本溪满族自治县第一人民医院
    7.本溪满族自治县第二人民医院
    8.本溪满族自治县第三人民医院
    9.本溪满族自治县中医院
    10.本溪满族自治县碱厂中心卫生院
    11.本溪满族自治县高官中心卫生院
    12.本溪满族自治县草河城中心卫生院
    13.本溪满族自治县东营坊乡卫生院
    14.本溪满族自治县南甸镇卫生院
    15.本溪满族自治县清河城镇卫生院
    16.本溪满族自治县连山关镇卫生院
    17.本溪满族自治县草河掌镇卫生院
    18.本溪满族自治县小市镇卫生院
    19.本溪满族自治县小市镇泉水卫生院


第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计51651.80万元,包括:

1.财政拨款收入13396.52万元,占收入总计的25.94%。其中:一般公共预算财政拨款收入13396.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入37020.25万元,占收入总计的71.67%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入666.33万元,占收入总计的1.29%。主要是房租及利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余568.70万元,占收入总计的1.10%。主要是项目资金结转等。

与上年相比,今年收入总计增加11448.61万元,增长28.48%,主要原因:疫情防控资金增长,医疗收入增加

(二)支出总计50468.91万元,包括:

1.基本支出21261.83万元,占支出总计的42.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出16207.37万元;商品和服务支出3130.99万元;对个人和家庭的补助476.73万元;资本性支出1446.74万元。

2.项目支出29207.08万元,占支出总计的57.87%。主要包括基本公卫、基本药物、计划生育、医疗服务与保障能力提升等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加10566.05万元,增长26.48%,主要原因:医疗收入增加、疫情资金增加。

(三)年末结转和结余1181.10万元。

主要是专项结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加912.83万元,增长340.26%,主要原因:专项结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出13397.18万元,其中:基本支出2594.99万元,项目支出10802.19万元。与上年相比,财政拨款支出增加2976.39万元,增长28.56%,主要原因:财政拨款增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.59%,其中:基本支出完成年初预算的93.75%,项目支出完成年初预算的101.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13397.18万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出298.81万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)45.91万元,主要是离休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)60.91万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)115.13万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)72.89万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.97万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出13012.43万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)122.01万元,主要是机关运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)200.00万元,主要是建设项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2964.44万元,主要是公立医院改革等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)1947.33万元,主要是乡镇卫生院、村卫生室支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)314.35万元,主要是疾病预防控制等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)143.56万元,主要是卫生监督等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)293.83万元,主要是妇幼保健等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1989.03万元,主要是基本公卫等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)125.93万元,主要是重大公共卫生等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)422.82万元,主要是突发应急处理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2019.93万元,主要是其他公卫等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

13)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)360.00万元,主要是中医药等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

14)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2030.13万元,主要是计划生育等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.70万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)52.83万元,主要是卫生健康等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

17)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)18.54万元,主要是其他等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.交通运输支出0.00万元,具体包括:

1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出85.95万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)85.95万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.34万元,完成预算的12.13%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公用经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费17.34万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平主要原因是等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费17.34万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的12.55%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。比上年增加1.66万元,增长10.59%,主要是车辆维修等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.34万元,主要用于燃油费、维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2595.00万元,其中:人员经费2505.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费89.13万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出17.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.13万元,增长0.77%,主要原因是人员增加

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆44辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0其他用车31,其他用车主要是救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

完成


第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,396.52

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

37,020.25

五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

666.33

八、社会保障和就业支出

39

298.81


9


九、卫生健康支出

40

50,084.15


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

85.95


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

51,083.10

本年支出合计

58

50,468.91

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59

1.79

年初结转和结余

29

568.70

年末结转和结余

60

1,181.10


30



61


总计

31

51,651.80

总计

62

51,651.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

51,083.10

13,396.52


37,020.25



666.33

208

社会保障和就业支出

298.81

298.81






20805

行政事业单位养老支出

294.84

294.84






2080501

行政单位离退休

45.91

45.91






2080502

事业单位离退休

60.91

60.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.13

115.13






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.89

72.89






20808

抚恤

3.97

3.97






2080802

伤残抚恤

3.97

3.97






210

卫生健康支出

50,698.36

13,011.77


37,020.25



666.34

21001

卫生健康管理事务

152.54

122.01





30.53

2100101

行政运行

122.01

122.01






2100199

其他卫生健康管理事务支出

30.53






30.53

21002

公立医院

37,377.68

3,164.44


34,200.20



13.04

2100201

综合医院

24,052.20



24,050.44



1.76

2100202

中医(民族)医院

10,361.04

200.00


10,149.76



11.28

2100299

其他公立医院支出

2,964.44

2,964.44






21003

基层医疗卫生机构

4,518.57

1,947.33


2,571.24




2100302

乡镇卫生院

2,571.24



2,571.24




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,947.33

1,947.33






21004

公共卫生

6,180.37

5,308.79


248.81



622.77

2100401

疾病预防控制机构

314.35

314.35






2100402

卫生监督机构

143.56

143.56






2100403

妇幼保健机构

298.83

293.83





5.00

2100408

基本公共卫生服务

1,988.37

1,988.37






2100409

重大公共卫生服务

125.93

125.93






2100410

突发公共卫生事件应急处理

422.82

422.82






2100499

其他公共卫生支出

2,886.51

2,019.93


248.81



617.77

21006

中医药

360.00

360.00






2100601

中医(民族医)药专项

360.00

360.00






21007

计划生育事务

2,030.13

2,030.13






2100717

计划生育服务

2,030.13

2,030.13






21011

行政事业单位医疗

60.53

60.53






2101101

行政单位医疗

7.70

7.70






2101102

事业单位医疗

52.83

52.83






21099

其他卫生健康支出

18.54

18.54






2109999

其他卫生健康支出

18.54

18.54






221

住房保障支出

85.95

85.95






22102

住房改革支出

85.95

85.95






2210201

住房公积金

85.95

85.95






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50,468.91

21,261.83

29,207.08




208

社会保障和就业支出

298.81

296.69

2.12




20805

行政事业单位养老支出

294.84

292.72

2.12




2080501

行政单位离退休

45.91

43.79

2.12




2080502

事业单位离退休

60.91

60.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.13

115.13





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.89

72.89





20808

抚恤

3.97

3.97





2080802

伤残抚恤

3.97

3.97





210

卫生健康支出

50,084.16

20,879.20

29,204.97




21001

卫生健康管理事务

187.78

122.01

65.77




2100101

行政运行

122.01

122.01





2100199

其他卫生健康管理事务支出

65.77


65.77




21002

公立医院

36,826.69

18,608.80

18,217.90




2100201

综合医院

23,767.33

13,481.26

10,286.07




2100202

中医(民族)医院

10,094.92

3,845.86

6,249.07




2100299

其他公立医院支出

2,964.44

1,281.68

1,682.76




21003

基层医疗卫生机构

4,533.38

1,339.73

3,193.65




2100302

乡镇卫生院

2,576.05

1,339.73

1,236.32




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,957.33


1,957.33




21004

公共卫生

6,067.11

748.13

5,318.98




2100401

疾病预防控制机构

322.05

314.35

7.70




2100402

卫生监督机构

143.56

142.93

0.63




2100403

妇幼保健机构

297.90

290.85

7.05




2100408

基本公共卫生服务

1,989.03


1,989.03




2100409

重大公共卫生服务

125.93


125.93




2100410

突发公共卫生事件应急处理

423.32


423.32




2100499

其他公共卫生支出

2,765.32


2,765.32




21006

中医药

360.00


360.00




2100601

中医(民族医)药专项

360.00


360.00




21007

计划生育事务

2,030.13


2,030.13




2100717

计划生育服务

2,030.13


2,030.13




21011

行政事业单位医疗

60.53

60.53





2101101

行政单位医疗

7.70

7.70





2101102

事业单位医疗

52.83

52.83





21099

其他卫生健康支出

18.54


18.54




2109999

其他卫生健康支出

18.54


18.54




221

住房保障支出

85.95

85.95





22102

住房改革支出

85.95

85.95





2210201

住房公积金

85.95

85.95





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,396.52

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

298.81

298.81




9


九、卫生健康支出

41

13,012.42

13,012.42




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

85.95

85.95




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

13,396.52

本年支出合计

59

13,397.18

13,397.18



年初财政拨款结转和结余

28

232.45

年末财政拨款结转和结余

60

231.79

231.79



  一般公共预算财政拨款

29

232.45


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

13,628.97

总计

64

13,628.97

13,628.97



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,397.18

2,594.99

10,802.19

208

社会保障和就业支出

298.81

296.69

2.12

20805

行政事业单位养老支出

294.84

292.72

2.12

2080501

行政单位离退休

45.91

43.79

2.12

2080502

事业单位离退休

60.91

60.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.13

115.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.89

72.89

0.00

20808

抚恤

3.97

3.97

0.00

2080802

伤残抚恤

3.97

3.97

0.00

210

卫生健康支出

13,012.43

2,212.35

10,800.08

21001

卫生健康管理事务

122.01

122.01

0.00

2100101

行政运行

122.01

122.01

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

3,164.44

1,281.68

1,882.76

2100202

中医(民族)医院

200.00

0.00

200.00

2100299

其他公立医院支出

2,964.44

1,281.68

1,682.76

21003

基层医疗卫生机构

1,947.33

0.00

1,947.33

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,947.33

0.00

1,947.33

21004

公共卫生

5,309.45

748.13

4,561.32

2100401

疾病预防控制机构

314.35

314.35

0.00

2100402

卫生监督机构

143.56

142.93

0.63

2100403

妇幼保健机构

293.83

290.85

2.98

2100408

基本公共卫生服务

1,989.03

0.00

1,989.03

2100409

重大公共卫生服务

125.93

0.00

125.93

2100410

突发公共卫生事件应急处理

422.82

0.00

422.82

2100499

其他公共卫生支出

2,019.93

0.00

2,019.93

21006

中医药

360.00

0.00

360.00

2100601

中医(民族医)药专项

360.00

0.00

360.00

21007

计划生育事务

2,030.13

0.00

2,030.13

2100717

计划生育服务

2,030.13

0.00

2,030.13

21011

行政事业单位医疗

60.53

60.53

0.00

2101101

行政单位医疗

7.70

7.70

0.00

2101102

事业单位医疗

52.83

52.83

0.00

21099

其他卫生健康支出

18.54

0.00

18.54

2109999

其他卫生健康支出

18.54

0.00

18.54

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85.95

85.95

0.00

22102

住房改革支出

85.95

85.95

0.00

2210201

住房公积金

85.95

85.95

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,392.51

302

商品和服务支出

89.13

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,601.99

30201

  办公费

4.74

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

164.09

30202

  印刷费

0.08

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

43.77

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

238.82

30205

  水费

1.35

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

115.13

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

72.89

30207

  邮电费

3.10

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

60.53

30208

  取暖费

19.49

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.50

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

9.34

30211

  差旅费

1.12

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

85.95

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.48

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

113.36

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

22.61

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

34.18

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.16

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

49.30

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

6.23

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

3.50

312

对企业补助


30307

  医疗费补助

0.72

30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费


31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费


31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

17.34

31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

9.48

31299

 其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.31

30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

26.79

39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

2,505.87

公用经费合计

89.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

142.96

17.34

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

4.83


3、公务用车购置及运行费

138.13

17.34

其中:(1)公务用车运行维护费

138.13

17.34

     2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。