索引号: bxmzzzxrmzf-2025-00347 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府2023年度部门决算公开 主题分类: 政府部门决算
发布日期: 2025-04-22 成文日期: 2025-04-22
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辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府2023年度部门决算公开

发布时间:2025-04-22 16:28:36 【字体:


 

 

 

 

 

 

 

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分  名词解释

部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分  附件

 

 

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府概况

 

一、主要职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪满族自治县草河口镇人民政府
第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4789.31万元,包括:

1.财政拨款收入1736.50万元,占收入总计的36.26%。其中:一般公共预算财政拨款收入1736.50万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入270.92万元,占收入总计的5.66%。主要是农林水支出等收入。

7.使用非财政拨款结余40.59万元,占收入总计的0.85%。主要是人大事务等。

8.上年结转和结余2741.29万元,占收入总计的57.24%。主要是一般公共服务支出等。

与上年相比,今年收入总计减少389.33万元,降低7.52%,主要原因:其它收入减少

(二)支出总计2037.66万元,包括:

1.基本支出612.91万元,占支出总计的30.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出532.25万元;商品和服务支出64.97万元;对个人和家庭的补助15.68万元。

2.项目支出1424.76万元,占支出总计的69.92%。主要包括人大事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少399.68万元,降低16.40%,主要原因:项目支出、基本支出减少。

(三)年末结转和结余2751.64万元。

主要是基本支出结余、项目支出结余和结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加10.35万元,增长0.38%,主要原因:基本支出结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出1736.50万元,其中:基本支出584.03万元,项目支出1152.46万元。与上年相比,财政拨款支出增加465.12万元,增长36.58%,主要原因:一般公共预算财政拨款增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.33%,其中:基本支出完成年初预算的97.34%,项目支出完成年初预算的98.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1736.50万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出1282.62万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)0.87万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)458.22万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)17.02万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)782.56万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)1.00万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.14万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.66万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(8)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)1.97万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(9)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)0.12万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(10)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)0.06万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(11)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)20.00万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.国防支出0.09万元,具体包括:

(1)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)0.09万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.社会保障和就业支出89.76万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.36万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.62万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)30.00万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.78万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出55.64万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)26.20万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.44万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.节能环保支出3.50万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)3.50万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.城乡社区支出183.28万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)4.50万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)178.78万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.农林水支出52.05万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)5.00万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)6.54万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)22.50万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)18.01万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8.交通运输支出15.73万元,具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)15.73万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9.住房保障支出37.39万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.39万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10.灾害防治及应急管理支出1.44万元,具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1.44万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11.其他支出15.00万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)15.00万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.93万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是控制得当。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费5.93万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是控制得当。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平主要原因是控制得当等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是控制得当。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是控制得当等原因。

3.公务用车购置及运行费5.93万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是控制得当。比上年增加0.70万元,增长13.38%,主要是出差增多等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.93万元,主要用于出差等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出584.03万元,其中:人员经费541.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费42.75万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无支出项目

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车2,其他用车主要是出差;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

2023年预算绩效586.05万元。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,736.50

一、一般公共服务支出

32

1,394.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

0.09

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.65

八、其他收入

8

270.92

八、社会保障和就业支出

39

104.42

 

9

 

九、卫生健康支出

40

55.64

 

10

 

十、节能环保支出

41

3.50

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

183.28

 

12

 

十二、农林水支出

43

224.31

 

13

 

十三、交通运输支出

44

15.73

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

37.39

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1.94

 

23

 

二十三、其他支出

54

15.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

2,007.42

本年支出合计

58

2,037.66

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

40.59

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

2,741.29

年末结转和结余

60

2,751.64

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,789.31

总计

62

4,789.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,007.42

1,736.50

 

 

 

 

270.92

201

一般公共服务支出

1,353.41

1,282.62

 

 

 

 

70.78

20101

人大事务

2.27

0.87

 

 

 

 

1.40

2010199

其他人大事务支出

2.27

0.87

 

 

 

 

1.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,318.32

1,257.80

 

 

 

 

60.51

2010301

行政运行

458.22

458.22

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

5.11

 

 

 

 

 

5.11

2010308

信访事务

17.02

17.02

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

837.97

782.56

 

 

 

 

55.40

20106

财政事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3.70

 

 

 

 

 

3.70

2011199

其他纪检监察事务支出

3.70

 

 

 

 

 

3.70

20113

商贸事务

0.14

0.14

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

0.14

0.14

 

 

 

 

 

20123

民族事务

1.00

 

 

 

 

 

1.00

2012399

其他民族事务支出

1.00

 

 

 

 

 

1.00

20132

组织事务

4.83

0.66

 

 

 

 

4.17

2013299

其他组织事务支出

4.83

0.66

 

 

 

 

4.17

20133

宣传事务

1.97

1.97

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

20134

统战事务

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2013404

宗教事务

0.12

0.12

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 

2013816

食品安全监管

0.06

0.06

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.09

0.09

 

 

 

 

 

20306

国防动员

0.09

0.09

 

 

 

 

 

2030601

兵役征集

0.09

0.09

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.70

 

 

 

 

 

2.70

20701

文化和旅游

2.70

 

 

 

 

 

2.70

2070199

其他文化和旅游支出

2.70

 

 

 

 

 

2.70

208

社会保障和就业支出

106.19

89.76

 

 

 

 

16.43

20805

行政事业单位养老支出

58.98

58.98

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.36

8.36

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.62

50.62

 

 

 

 

 

20808

抚恤

31.66

30.00

 

 

 

 

1.66

2080802

伤残抚恤

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.40

 

 

 

 

 

1.40

2080808

烈士纪念设施管理维护

0.26

 

 

 

 

 

0.26

20821

特困人员救助供养

14.27

 

 

 

 

 

14.27

2082102

农村特困人员救助供养支出

14.27

 

 

 

 

 

14.27

20828

退役军人管理事务

1.28

0.78

 

 

 

 

0.50

2082804

拥军优属

0.50

 

 

 

 

 

0.50

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.64

55.64

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

26.20

26.20

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

26.20

26.20

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.44

29.44

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.44

29.44

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

3.50

3.50

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

183.28

183.28

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

4.50

4.50

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

178.78

178.78

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

178.78

178.78

 

 

 

 

 

213

农林水支出

233.06

52.05

 

 

 

 

181.01

21301

农业农村

0.25

 

 

 

 

 

0.25

2130108

病虫害控制

0.15

 

 

 

 

 

0.15

2130199

其他农业农村支出

0.10

 

 

 

 

 

0.10

21302

林业和草原

18.90

5.00

 

 

 

 

13.90

2130205

森林资源培育

6.00

 

 

 

 

 

6.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.00

 

 

 

 

 

5.00

2130299

其他林业和草原支出

7.90

5.00

 

 

 

 

2.90

21303

水利

8.54

6.54

 

 

 

 

2.00

2130314

防汛

8.54

6.54

 

 

 

 

2.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

164.86

 

 

 

 

 

164.86

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

164.86

 

 

 

 

 

164.86

21307

农村综合改革

22.50

22.50

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

22.50

22.50

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

18.01

18.01

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

18.01

18.01

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

15.73

15.73

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

15.73

15.73

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

15.73

15.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.39

37.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.39

37.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.39

37.39

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.44

1.44

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

1.44

1.44

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

1.44

1.44

 

 

 

 

 

229

其他支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,037.66

612.91

1,424.76

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,394.72

484.30

910.42

 

 

 

20101

人大事务

8.01

7.15

0.87

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

8.01

7.15

0.87

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,341.39

477.11

864.27

 

 

 

2010301

行政运行

465.14

465.14

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

0.61

 

0.61

 

 

 

2010308

信访事务

17.02

 

17.02

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

858.62

11.97

846.64

 

 

 

20106

财政事务

2.01

0.04

1.97

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

2.01

0.04

1.97

 

 

 

20111

纪检监察事务

7.39

 

7.39

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

7.39

 

7.39

 

 

 

20113

商贸事务

0.14

 

0.14

 

 

 

2011308

招商引资

0.14

 

0.14

 

 

 

20132

组织事务

5.88

 

5.88

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

5.88

 

5.88

 

 

 

20133

宣传事务

1.97

 

1.97

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

1.97

 

1.97

 

 

 

20134

统战事务

0.12

 

0.12

 

 

 

2013404

宗教事务

0.12

 

0.12

 

 

 

20138

市场监督管理事务

0.06

 

0.06

 

 

 

2013816

食品安全监管

0.06

 

0.06

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

27.75

 

27.75

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

27.75

 

27.75

 

 

 

203

国防支出

0.09

 

0.09

 

 

 

20306

国防动员

0.09

 

0.09

 

 

 

2030601

兵役征集

0.09

 

0.09

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1.64

0.07

1.57

 

 

 

20703

体育

1.64

0.07

1.57

 

 

 

2070308

群众体育

1.57

 

1.57

 

 

 

2070399

其他体育支出

0.07

0.07

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.41

58.98

45.43

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

58.98

58.98

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.36

8.36

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.62

50.62

 

 

 

 

20808

抚恤

31.40

 

31.40

 

 

 

2080801

死亡抚恤

1.40

 

1.40

 

 

 

2080802

伤残抚恤

30.00

 

30.00

 

 

 

20810

社会福利

0.05

 

0.05

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

0.05

 

0.05

 

 

 

20821

特困人员救助供养

12.60

 

12.60

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.60

 

12.60

 

 

 

20825

其他生活救助

0.60

 

0.60

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

0.60

 

0.60

 

 

 

20828

退役军人管理事务

0.78

 

0.78

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.78

 

0.78

 

 

 

210

卫生健康支出

55.64

29.44

26.20

 

 

 

21004

公共卫生

26.20

 

26.20

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

26.20

 

26.20

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.44

29.44

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.44

29.44

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.50

 

3.50

 

 

 

21104

自然生态保护

3.50

 

3.50

 

 

 

2110402

农村环境保护

3.50

 

3.50

 

 

 

212

城乡社区支出

183.28

 

183.28

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4.50

 

4.50

 

 

 

2120104

城管执法

4.50

 

4.50

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

178.78

 

178.78

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

178.78

 

178.78

 

 

 

213

农林水支出

224.30

2.22

222.08

 

 

 

21302

林业和草原

16.65

 

16.65

 

 

 

2130209

森林生态效益补偿

1.17

 

1.17

 

 

 

2130213

执法与监督

2.69

 

2.69

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

12.79

 

12.79

 

 

 

21303

水利

8.54

2.00

6.54

 

 

 

2130314

防汛

8.54

2.00

6.54

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

158.60

0.22

158.38

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

158.60

0.22

158.38

 

 

 

21307

农村综合改革

22.50

 

22.50

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

22.50

 

22.50

 

 

 

21399

其他农林水支出

18.01

 

18.01

 

 

 

2139999

其他农林水支出

18.01

 

18.01

 

 

 

214

交通运输支出

15.73

 

15.73

 

 

 

21401

公路水路运输

15.73

 

15.73

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

15.73

 

15.73

 

 

 

221

住房保障支出

37.39

37.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.39

37.39

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.39

37.39

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.94

0.50

1.44

 

 

 

22401

应急管理事务

1.94

0.50

1.44

 

 

 

2240106

安全监管

1.94

0.50

1.44

 

 

 

229

其他支出

15.00

 

15.00

 

 

 

22999

其他支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2299999

其他支出

15.00

 

15.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,736.50

一、一般公共服务支出

33

1,282.61

1,282.61

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

0.09

0.09

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

89.76

89.76

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

55.64

55.64

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

3.50

3.50

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

183.28

183.28

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

52.05

52.05

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

15.73

15.73

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

37.39

37.39

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1.44

1.44

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

15.00

15.00

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,736.50

本年支出合计

59

1,736.50

1,736.50

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,736.50

总计

64

1,736.50

1,736.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,736.50

584.03

1,152.46

201

一般公共服务支出

1,282.62

458.22

824.40

20101

人大事务

0.87

0.00

0.87

2010199

其他人大事务支出

0.87

0.00

0.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,257.80

458.22

799.58

2010301

行政运行

458.22

458.22

0.00

2010308

信访事务

17.02

0.00

17.02

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

782.56

0.00

782.56

20106

财政事务

1.00

0.00

1.00

2010699

其他财政事务支出

1.00

0.00

1.00

20113

商贸事务

0.14

0.00

0.14

2011308

招商引资

0.14

0.00

0.14

20132

组织事务

0.66

0.00

0.66

2013299

其他组织事务支出

0.66

0.00

0.66

20133

宣传事务

1.97

0.00

1.97

2013399

其他宣传事务支出

1.97

0.00

1.97

20134

统战事务

0.12

0.00

0.12

2013404

宗教事务

0.12

0.00

0.12

20138

市场监督管理事务

0.06

0.00

0.06

2013816

食品安全监管

0.06

0.00

0.06

20199

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

2019999

其他一般公共服务支出

20.00

0.00

20.00

203

国防支出

0.09

0.00

0.09

20306

国防动员

0.09

0.00

0.09

2030601

兵役征集

0.09

0.00

0.09

208

社会保障和就业支出

89.76

58.98

30.78

20805

行政事业单位养老支出

58.98

58.98

0.00

2080501

行政单位离退休

8.36

8.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.62

50.62

0.00

20808

抚恤

30.00

0.00

30.00

2080802

伤残抚恤

30.00

0.00

30.00

20828

退役军人管理事务

0.78

0.00

0.78

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.78

0.00

0.78

210

卫生健康支出

55.64

29.44

26.20

21004

公共卫生

26.20

0.00

26.20

2100410

突发公共卫生事件应急处理

26.20

0.00

26.20

21011

行政事业单位医疗

29.44

29.44

0.00

2101101

行政单位医疗

29.44

29.44

0.00

211

节能环保支出

3.50

0.00

3.50

21104

自然生态保护

3.50

0.00

3.50

2110402

农村环境保护

3.50

0.00

3.50

212

城乡社区支出

183.28

0.00

183.28

21201

城乡社区管理事务

4.50

0.00

4.50

2120104

城管执法

4.50

0.00

4.50

21203

城乡社区公共设施

178.78

0.00

178.78

2120303

小城镇基础设施建设

178.78

0.00

178.78

213

农林水支出

52.05

0.00

52.05

21302

林业和草原

5.00

0.00

5.00

2130299

其他林业和草原支出

5.00

0.00

5.00

21303

水利

6.54

0.00

6.54

2130314

防汛

6.54

0.00

6.54

21307

农村综合改革

22.50

0.00

22.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

22.50

0.00

22.50

21399

其他农林水支出

18.01

0.00

18.01

2139999

其他农林水支出

18.01

0.00

18.01

214

交通运输支出

15.73

0.00

15.73

21401

公路水路运输

15.73

0.00

15.73

2140199

其他公路水路运输支出

15.73

0.00

15.73

221

住房保障支出

37.39

37.39

0.00

22102

住房改革支出

37.39

37.39

0.00

2210201

住房公积金

37.39

37.39

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1.44

0.00

1.44

22401

应急管理事务

1.44

0.00

1.44

2240106

安全监管

1.44

0.00

1.44

229

其他支出

15.00

0.00

15.00

22999

其他支出

15.00

0.00

15.00

2299999

其他支出

15.00

0.00

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

525.60

302

商品和服务支出

42.75

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

255.51

30201

 办公费

0.12

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

129.47

30202

 印刷费

0.07

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

19.21

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

 水费

 

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

50.62

30206

 电费

5.70

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

 

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

29.44

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

3.96

30211

 差旅费

3.30

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

37.39

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

15.68

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

8.36

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

7.20

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 

31201

资本金注入

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

5.93

31205

利息补贴

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

20.85

31299

其他对企业补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.12

30240

 税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

6.79

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

 经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

 资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

人员经费合计

541.28

公用经费合计

42.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

5.93

5.93

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

5.93

5.93

其中:(1)公务用车运行维护费

5.93

5.93

    (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

   其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件