索引号: | B-bmjxj--czjs-2016-0010 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪县经信局2015年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2016-06-17 | 成文日期: | 2016-06-17 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪县经信局2015年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县经信局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 本溪县经信局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县经信局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县经信局概况
一、主要职责
(一)研究拟定全县经济和信息化产业发展的政策、规划;负责组织协调和监督实施国家经济运行政策;负责企业集团的审批、协调和宏观管理。
(二)负责对全县宏观经济运行进行分析预测、监测、信息发布和分析研究及宏观调控。组织协调全县经济信息工作;综合协调各企业经济杠杆以及县直接掌握的投资、外汇、国外贷款、宏观调控基金等经济手段,并通过法规和政策的实施。负责组织制定有关经济发展的政策措施和规范性文件;组织平衡生产要素;负责协调经济发展中的重大问题,组织协调适销对路产品和重点产品的生产。
(三)负责贯彻执行产业和技术政策,并组织实施及监督检查;负责手机整理经济信息,为企业提供咨询与服务。
(四)负责管理企业工作,负责推广企业现代管理制度与方法,负责能源与综合平衡、节能工作,负责企业安全生产、设备及产品质量的宏观管理;组织打击制售假冒伪劣商品行为,指导全县质量认证工作,指导企业进行技术引进和新产品开发,组织推广新技术、新材料、新工艺;负责帮助指导集体经济的发展,并组织制定促进发展的政策措施,协调发展中的重大问题;运筹协调企业所需资金。
(五)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革。
(六)负责本行政区域内电力行政执法,春季运输管理,盐政稽查,规范成品油企业经营行为,新型墙体材料开发和发展散装水泥服务等的工作。
(七)负责对我县骨干企业、外商投资企业在县内企业、事业、政府部门指定的减负事项进行督办、核实、处理、整改工作。协助驻县骨干企业、外商投资企业办理年审、评估审计、工商注册、税务登记、合同签订等工作。
(八)负责对中小企业相关人员进行法律、法规、企业管理、财务管理、市场营销、企业改革、人力资源管理等方面知识的培训。
(九)负责为创办中小企业提供创业辅导活动。为中小企业提供创业辅导活动。为中小企业提供咨询、市场开拓、法律援助、小额贷款、公司筹建管理等服务。
(十)指导、协调全县招商引资和外经外贸工作,负责全县招商引资、直接利用外资、出口创汇年度中长期计划的编制,并按县委、县政府的要求进行分解落实。
(十一)负责对全县招商引资、出口创汇、直接利用外资工作的统计、督促检查以及考核、确认及优惠政策的兑现工作。
(十二)负责全县招商引资和园区各项优惠政策的制订,按考核和确认结果拿出兑现意见,报县政府批准后实施。
(十三)贯彻实施国家、省、市对外贸易、外商投资等有关政策和法规,负责外资项目、中外合资项目的核准、报批。
(十四)负责协调相关部门的重点招商项目和入园企业办理各项审批手续。
(十五)招商引资项目挖掘、编制、组织策划、宣传、推介和项目洽谈工作。
(十六)负责全县服务业工作。
(十七)负责县委、县政府外出考察、举办各类招商活动的会务及前期准备工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本溪县经信局
第二部分 本溪县经信局2015年度部门决算公开报表
2015年度收入支出决算表 | ||
公开01表 | ||
部门名称:本溪县经信局 | 单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 236.88 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 235.04 |
二、本年收入 | 3 | 2391.86 |
三、本年支出 | 4 | 2569.52 |
四、收支结余 | 5 | 59.22 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 59.22 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 57.32 |
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2015年度收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门名称: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2391.86 | 2391.86 | |||||||||
201.00 | 一般公共服务支出 | 1632.92 | 1613.92 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1632.92 | 1613.92 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 119.99 | 119.99 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 85.68 | 85.68 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1408.26 | 1408.26 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 263.73 | 263.73 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.24 | 177.24 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.24 | 177.24 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 77.48 | 77.48 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.48 | 77.48 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9 | 9 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 400 | 400 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 400 | 400 | ||||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 400 | 400 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
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部门名称: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
4 | 5 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,569.52 | 482.48 | 2,087.04 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,620.40 | 213.55 | 1,406.80 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,620.40 | 213.55 | 1,406.80 | |||||
2010401 | 行政运行 | 119.99 | 119.99 | ||||||
2010450 | 事业运行 | 85.68 | 85.68 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,414.73 | 7.89 | 1,406.84 | |||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 263.73 | 254.72 | 9.01 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.24 | 177.24 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.24 | 177.24 | ||||||
20808 | 抚恤 | 77.48 | 77.48 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.48 | 77.48 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 571.19 | 571.19 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 571.19 | 571.19 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 571.19 | 571.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
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公开04表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 65.69 | 1.84 | 63.85 | 1,919.86 | 482.53 | 1,509.33 | 1,998.34 | 482.48 | 470.01 | 35.48 | 1,515.85 | 59.22 | 1.89 | 57.33 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.69 | 1.84 | 63.85 | 1,613.92 | 213.60 | 1,400.32 | 1,602.40 | 213.56 | 193.67 | 19.89 | 1,406.84 | 59.22 | 1.89 | 57.33 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 65.69 | 1.84 | 63.85 | 1,613.92 | 213.60 | 1,400.32 | 1,602.40 | 213.56 | 193.67 | 19.89 | 1,406.84 | 59.22 | 1.89 | 57.33 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 119.99 | 119.99 | 199.99 | 119.99 | 104.96 | 15.03 | |||||||||||||||
2010450 | 事业运行 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | ||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 65.69 | 1.84 | 63.85 | 1,408.26 | 7.94 | 1,400.32 | 1,414.73 | 7.89 | 3.03 | 4.86 | 1,406.84 | 59.22 | 1.89 | 57.33 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 263.73 | 254.72 | 9.01 | 263.73 | 254.72 | 239.14 | 15.59 | 9.01 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 166.79 | 10.46 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 177.24 | 166.79 | 10.46 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 72.35 | 5.13 | |||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 72.35 | 5.13 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
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2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 171.19 | 171.19 | 400.00 | 400.00 | 571.19 | 571.19 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 171.19 | 171.19 | 400.00 | 400.00 | 571.19 | 571.19 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 171.19 | 171.19 | 400.00 | 400.00 | 571.19 | 571.19 | |||||||||||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 171.19 | 171.19 | 400.00 | 400.00 | 571.19 | 571.19 | |||||||||||||||
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2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | ||||||||||||||||||||
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2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门: | 本溪县经信局 | 单位:万元 | |||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 447.01 |
公用经费 35.47 |
||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 482.48 | 447.01 | 35.47 | ||||
301 | 工资福利支出 | 194.16 | 194.16 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 35.47 | 35.47 | ||||
303 | 对个人和家庭补助 | 252.85 | 252.85 | ||||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:本溪县经信局 | 单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 5.33 | 4.14 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.45 | 0.3 |
3、公务用车购置及运行费 | 3.88 | 3.84 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 3.88 | 3.84 |
(2)公务用车购置 |
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) |
|||||
部门:本溪满族自治县经济贸易局 |
单位:万元 |
||||
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
总计 |
482.48 |
447.01 |
35.47 |
||
301 工资福利支出 |
30101 基本工资 |
88.95 |
88.95 |
|
|
30102 津贴补贴 |
73.97 |
73.97 |
|
||
30104 社会保障缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
||
30106 伙食补助费 |
- |
0.00 |
|
||
30107 绩效工资 |
4.51 |
4.51 |
|
||
30199 其他工资福利支出 |
3.03 |
3.03 |
|
||
小计 |
194.16 |
194.16 |
- |
||
302 商品和服务支出 |
30201 办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30202 印刷费 |
- |
|
0.00 |
||
30203 咨询费 |
- |
|
0.00 |
||
30204 手续费 |
- |
|
0.00 |
||
30205 水费 |
- |
|
0.00 |
||
30206 电费 |
- |
|
0.00 |
||
30207 邮电费 |
2.91 |
|
2.91 |
||
30208 取暖费 |
21.56 |
|
21.56 |
||
30209 物业管理费 |
0.15 |
|
0.15 |
||
30211 差旅费 |
0.77 |
|
0.77 |
||
30213 维修(护)费 |
0.60 |
|
0.60 |
||
30214 租赁费 |
- |
|
0.00 |
||
30215 会议费 |
0.02 |
|
0.02 |
||
30216 培训费 |
1.04 |
|
1.04 |
||
30217 公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
30218 专用材料费 |
0.08 |
|
0.08 |
||
30224 被装购置费 |
- |
|
0.00 |
||
30226 劳务费 |
- |
|
0.00 |
||
30227 委托业务费 |
- |
|
0.00 |
||
30228 工会经费 |
- |
|
0.00 |
||
30231 公务用车运行维护费 |
2.04 |
|
2.04 |
||
30240 税金及附加费用 |
- |
|
0.00 |
||
30299 其他商品和服务支出 |
- |
|
0.00 |
||
小计 |
35.47 |
- |
35.47 |
||
303 对个人和家庭的补助 |
30301 离休费 |
15.38 |
15.38 |
|
|
30302 退休费 |
131.84 |
131.84 |
|
||
30304 抚恤金 |
10.10 |
10.10 |
|
||
30305 生活补助 |
78.00 |
78.00 |
|
||
30306 救济费 |
- |
0.00 |
|
||
30307 医疗费 |
1.80 |
1.80 |
|
||
30308 助学金 |
- |
0.00 |
|
||
30309 奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
||
30311 住房公积金 |
14.21 |
14.21 |
|
||
30399 其他对个人和家庭的补助支出 |
1.34 |
1.34 |
|
||
小计 |
252.85 |
252.85 |
- |
||
310 其他资本性支出 |
31002 办公设备购置 |
- |
|
0.00 |
|
31003 专用设备购置 |
- |
|
0.00 |
||
31007 信息网络及软件购置更新 |
- |
|
0.00 |
||
31013 公务用车购置 |
- |
|
0.00 |
||
31099 其他资本性支出 |
- |
|
0.00 |
||
小计 |
- |
- |
- |
||
307 债务利息支出 |
30701 国内债务付息 |
- |
|
|
|
小计 |
- |
- |
- |
第三部分 本溪县经信局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总2396.86万元,包括:
1.财政拨款收入2391.86万元,其中:公共预算财政拨款收入1613.92万元,政府性基金收入400万元。
2.上年结转和结余236.88万元,主要是支付破产或改制企业职工安置费等。
(二)支出总计2569.52万元,包括:
1.基本支出482.48万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出194.16万元,对个人和家庭的补助支出252.47万元,商品和服务支出35.47万元。
2.项目支出1515.85万元,主要包括一般公共服务支出及科学技术、社会保障等业务支出。
(三)年末结转和结余59.22万元
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县经信局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出2569.52万元,其中:基本支出482.48万元,项目支出2087.04万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出1998.34万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1620.4万元,科学技术支出100万元,社会保障和就业支出263.73万元,万元,住房保障支出14.21万元。城乡社区支出571.19万元
1. 一般公共服务支出1620.4万元,包括:
(1)行政运行119.99万元,主要是单位基本等支出。
(2)事业运行85.68万元,主要是人员经费等支出。
2. 科学技术支出100万元,
3. 社会保障和就业支出263.73万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休177.24万元,主要是单位离退休人员等支出。
(2)在乡复员、退伍军人生活补贴支出77.48
(3)其他社会保障和就业支出9.01万元
4.住房保障支出14.21万元主要是住房改革支出。
5城乡社区支出571.19万元主要支付破产或改制企业职工安置费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.14万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费3.84万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.19万元,下降4.4%。
1公务接待费0.3万元,2015年公务接待累计10批次,90人。
2公务用车购置及运行维护费3.84万元,其中:公务用车运行维护费3.84万元。,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年经信局机关运行经费支出35.47万元,比2014年减少77.93万元,降低68.65%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,经信局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。