索引号: | B-zfbmwjj--czjs-2016-0004 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县人口和计划生育局2015年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2016-12-23 | 成文日期: | 2016-06-15 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县人口和计划生育局2015年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县人口和计划生育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 本溪县人口和计划生育局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县人口和计划生育局概况
一、主要职责
(一)贯彻、落实国家、省、市人口与计划生育工作的方针、政策和法规,研究和拟定全县人口与计划生育工作的决策,起草地方性法规和规章;拟定全县人口与计划生育事业发展的中长期规划及年度计划,并组织实施和监督检查。
(二) 研究我县人口政策和生育政策,会同有关部门制定相关的社会经济政策;负责全县人口与计划生育统计工作,组织实施人口与计划生育抽样调查;参与全县人口统计数据的分析研究;负责全县人口与计划生育服务系统的建设与管理。
(三)组织、协调全县人口计划生育工作的综合治理和流动人口计划生育管理工作。
(四)组织、组织全县人口与计划生育宣传教育工作。
(五)综合管理计划生育技术服务工作;制定生殖健康规划与规范;对避孕药具的计划发放,避孕药具的零售市场进行指导、管理和监督;负责并发症、病残儿、计划外终止妊娠的初检和审查。
(六)配合卫生部门做好提高出生人口素质工作。
(七)编报、监督、检查全县计划生育系统所需经费预算、管理和使用;指导全县计划甚于建设工作。
(八)制定全县计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、本溪满族自治县人口和计划生育局
二、部门决算单位构成
纳入本溪县人口和计划生育局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪县计划生育宣传技术指导站
第二部分 本溪县人口和计划生育局2015年度部门决算公开报表
2015年度收入支出决算表 | ||
公开01表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 44 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 44 |
二、本年收入 | 3 | 429.79 |
三、本年支出 | 4 | 350.13 |
四、收支结余 | 5 | 123.66 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 123.66 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 111.02 |
2015年度收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 429.79 | 429.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障 和就业支出 |
54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业 单位离退休 |
54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的 行政单位离退休 |
54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与 计划生育支出 |
365.70 | 365.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 |
医疗卫生与 计划生育管理事务 |
35.92 | 35.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
329.78 | 329.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 139.97 | 139.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 129.95 | 129.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育 事务支出 |
59.86 | 59.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 350.13 | 259.79 | 90.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 286.04 | 195.70 | 90.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 250.12 | 159.77 | 90.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 139.97 | 139.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 53.29 | 0 | 53.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56.86 | 19.8 | 37.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
合计 | 44 | 44 | 429.79 | 350.13 | 259.79 | 90.34 | 123.66 | 12.64 | 111.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和 就业支出 |
54.38 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业 单位离退休 |
54.38 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的 行政单位离退休 |
54.38 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与 计划生育支出 |
44 | 44 | 365.70 | 286.04 | 195.70 | 90.34 | 123.66 | 12.64 | 111.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
21001 |
医疗卫生与 计划生育管理事务 |
35.92 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 44 | 44 | 329.78 | 250.12 | 159.77 | 90.34 | 123.66 | 12.64 | 111.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 139.97 | 139.97 | 139.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 129.95 | 53.29 | 0.00 | 53.29 | 76.66 | 12.64 | 64.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育 事务支出 |
44 | 44 | 59.86 | 56.86 | 19.80 | 37.06 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 (项目) |
合计 | 基本支出结转和结余 |
项目支出 结转和结余 |
合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 |
项目支出 结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:基本 建设资金 结转和结余 |
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 259.79 | 226.58 | 33.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 133.94 | 133.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 33.21 | 33.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 92.64 | 92.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 10.12 | 6.1 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 1.12 | 0.1 |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 9 | 6 |
(2)公务用车购置 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||
部门:计生局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
总计 | 259.78 | 226.57 | 33.21 | |||
301工资福利支出 | 30101基本工资 | 66.26 | 66.26 | |||
30102津贴补贴 | 37.41 | 37.41 | ||||
30104社会保障缴费 | 10.29 | 10.29 | ||||
30106伙食补助费 | - | |||||
30107绩效工资 | 16.62 | 16.62 | ||||
30199其他工资福利支出 | 3.35 | 3.35 | ||||
小计 | 133.93 | 133.93 | - | |||
302商品和服务支出 | 30201办公费 | 2.26 | 2.26 | |||
30202印刷费 | - | |||||
30203咨询费 | - | |||||
30204手续费 | - | |||||
30205水费 | 5.80 | 5.80 | ||||
30206电费 | - | |||||
30207邮电费 | - | |||||
30208取暖费 | 16.70 | 16.70 | ||||
30209物业管理费 | - | |||||
30211差旅费 | 1.26 | 1.26 | ||||
30213维修(护)费 | - | |||||
30214租赁费 | - | |||||
30215会议费 | - | |||||
30216培训费 | - | |||||
30217公务接待费 | 0.10 | 0.10 | ||||
30218专用材料费 | - | |||||
30224被装购置费 | - | |||||
30226劳务费 | 1.09 | 1.09 | ||||
30227委托业务费 | - | |||||
30228工会经费 | - | |||||
30231公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | ||||
30240税金及附加费用 | - | |||||
30299其他商品和服务支出 | - | |||||
小计 | 33.21 | - | 33.21 | |||
303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | - | ||||
30302退休费 | 81.22 | 81.22 | ||||
30304抚恤金 | - | |||||
30305生活补助 | 0.73 | 0.73 | ||||
30306救济费 | - | |||||
30307医疗费 | 0.84 | 0.84 | ||||
30308助学金 | - | |||||
30309奖励金 | 0.14 | 0.14 | ||||
30311住房公积金 | 9.71 | 9.71 | ||||
30399其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||||
小计 | 92.64 | 92.64 | - | |||
310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | - | ||||
31003专用设备购置 | - | |||||
31007信息网络及软件购置更新 | - | |||||
31013公务用车购置 | - | |||||
31099其他资本性支出 | - | |||||
小计 | - | - | - | |||
307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | - | ||||
小计 | - | - | - |
第三部分本溪县人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计429.79万元,包括:
1.财政拨款收入429.79万元,其中:公共预算财政拨款收入429.79万元,政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余44万元,主要是计划生育事务等。
(二)支出总计350.13万元,包括:
1.基本支出259.79万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出133.94万元,对个人和家庭的补助支出92.64万元,商品和服务支出33.21万元。
2.项目支出90.34万元,主要包括医疗卫生与计划生育等业务支出。
(三)年末结转和结余123.66万元
主要是计划生育事务中有的项目没有发放完等原因形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出429.79万元,其中:基本支出259.79万元,项目支出90.34万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出350.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出259.79万元,社会保障和就业支出54.38万元,医疗卫生与计划生育支出365.70万元,住房保障支出9.71万元。
1. 一般公共服务支出259.79万元,包括:
(1)行政运行35.92万元,主要是工资等支出。
2. 社会保障和就业支出…54.38万元,包括:行政事业离退休工资等支出。
(1)归口管理的行政单位离退休54.38万元,主要是行政事业离退休工资等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出286.04万元,包括:
4. 住房保障支出9.71万元,包括:
住房公积金9.71万元,主要是住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.02万元,下降91%,主要是节约等原因。
1.公务接待费0.1万元,主要用于接待上级单位检查工作等,2015年公务接待累计4批次,20人。
3.公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本溪满族自治县人口和计划生育局机关运行经费支出35.92万元,比2014年减少24.8万元,降低41%。
(二)政府采购支出情况
购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本溪满族自治县人口和计划生育局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。