索引号: | B-bmzfb--czjs-2017-0092 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2017-06-27 | 成文日期: | 2017-06-16 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算
目 录
第一部分 本溪满族自治县人民政府办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算报表
一、 2016年度收入支出决算公开总表
二、 2016年度收入支出决算公开表
三、 2016年度收入决算公开表
四、 2016年度支出决算公开表
五、 2016年度财政拨款收入支出决算公开表
六、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表
九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表
十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪满族自治县人民政府办公室概况
一、 主要职责
(一)协助县政府领导同志了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
(二)负责县政府的组织工作,协助县政府领导同志组织重要活动的日程安排。
(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;指导全县行政机关的公文处理工作。
(四)审核县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的工作事项,提出办理意见,报县政府领导同志审核:办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。
(五)协助县政府领导同志协调处理县政府部门之间以及乡镇各方面的关系;对县政府领导同志决定事项的落实进行查办、督办;协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。
(六)负责人民代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈,负责县域经济发展现状及行业运行调研,理论政策研究及热点问题调查,为政府领导决策提供依据。
(七)贯彻执行国家有关法制工作方针、政策。审查和修改各部门报送县政府审议的地方性法规和章程草案。
(八)负责行政执法的监督检查工作,协调行政执法中的矛盾和争议,承担全县行政复议和行政应诉工作。
(九)负责贯彻执行党和国家信访工作的方针、政策,受理群众来信、来访。
(十)负责人民防空、通信、警报建设与管理,代政府管理本地区地害监测和预报工作。
(十一)负责县政府机关后勤事务工作及综合楼安全保卫、日常事务管理等工作。
(十二)协助县政府领导做好县政府系统目标管理考核工作。
(十三)负责县政府总值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和乡(镇)向政府反映的重要问题。
(十四)负责对进驻行政服务中心的事项办理情况进行协调督查,并对窗口工作人员进行管理考核。
(十五)负责公共资源交易过程的协调和监督工作。
(十六)负责为公共资源交易提供场所、设备及服务工作。
(十七)办理县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪满族自治县人民政府办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.县政府办公室
2.县信访局
3.县委县政府督察室
4.县政府法制办
5.人民防空办公室
6.县行政服务中心
7.县公共资源管理办公室
8.县公共资源交易中心
9.县机关事务管理局
第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算公开报表
第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3318.40万元,包括:
1.财政拨款收入3318.40 万元,其中:公共预算财政拨款收入3318.40万元。政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1038.33万元。
(二)支出总计3133.96万元,包括:
1.基本支出826.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出415.11万元,对个人和家庭的补助支出180.60万元,商品和服务支出223.67万元,其他资本性支出6.84万元。
2.项目支出2307.74万元。主要包括政府、法制、信访、机关服务等事务的业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余1222.77万元
主要是项目未完成等原因形成的结余。
(四)收支增减变化情况说明
2016年部门总收入3318.40 万元,较上年增加502.4万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入3318.40万元,较上年增加502.4万元,主要原因是新增4个部门。
2.部门取得的其他收入0万元,较上年增加0万元。
2016年政府办总支出3133.96万元,较上年增加887.96万元,主要原因是新增4个部门。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人民政府办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出3133.96万元,其中:基本支出826.22万元,项目支出2307.74万元。
(二)具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出3133.96万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2315.76万元,节能环保支出1.40万元,社会保障和就业支出124.17万元,农林水事务支出547.30万元,国土海洋气象等支出102.31万元,住房保障支出43.02万元。
1. 一般公共服务支出2315.76万元,包括:
(1)行政运行301.62万元,主要是各行政单位人员工资及日常经费等支出。
(2)机关服务309.10万元,主要用于政务中心正常运行等支出。
(3)法制建设5.03万元,主要是法制建设工作支出。
(4)信访事务315.26万元,主要是信访工作支出。
(5)事业运行286.65万元,主要用于行政服务中心、公共资源管理办公室、公共资源交易中心、机关事务管理局事业单位人员工资等支出。
(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1096.10万元,主要是用于政府办公室、行政服务中心、公共资源管理办公室、公共资源交易中心、机关事务管理局、督察工作、信访工作、人防地震事务、法制建设等支出。
(7)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2万元,主要是法制建设工作支出。
2.节能环保支出1.40万元,主要是机关事务能源节约利用支出。
3. 社会保障和就业支出124.17万元,包括:
归口管理的行政单位离退休124.17万元,主要是政府办公室、督察工作、信访工作、人防地震事务、法制建设离退休人员工资等支出。
4.农林水事务支出547.30万元,主要是用于扶贫生产发展支出。
5. 国土海洋气象等支出102.31万元,主要是用于地震事务工作支出。
6. 住房保障支出43.02万元,包括:住房公积金43.02
万元,主要是公积金配缴支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出100.57万元,其中:因公出国(境)费15.5万元,公务接待费6.66万元,公务用车购置及运行维护费78.41万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加14.57万元,增长16.94%。主要是新增4个部门的原因。
1.因公出国(境)费15.5万元,主要用于政府出国考察等,2016年参加出国(境)团组3个,累计3人次。
2.公务接待费6.66万元,主要用于日常公务接待等,2016年公务接待累计批76批次,325人。
3.公务用车购置及运行维护费78.41万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费78.41万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量30辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本溪满族自治县人民政府办公室机关运行经费支出99.61万元。比2015年减少136.51万元,降低57.81%,降低的主要原因是政务中心办公楼的取暖费2015年由政府办公室列支,2016年由机关事务管理局列支(机关事务管理局为事业单位取暖费不列入机关运行费)。
(二)政府采购支出情况
2016年本溪满族自治县人民政府办公室政府采购支出总额35.56万元,中小微企业采购金额0万元。其中:政府采购货物支出14.95万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出20.61万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本溪满族自治县人民政府办公室共有车辆33辆,其中:一般公务用车30辆,其他用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,政府办对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
14、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。
15、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
17、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访父母的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
19.节能环保支出(类)能源节约利用(款):反映用于能源节约利用方面的支出。
20、国土海洋气象支出(类)地震事务(款)行政运行(项)
:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.
21、国土海洋气象支出(类)地震事务(款) 其他地震事务支出(项):反映除上述项目以为其他用于地震事务方面的支出。
22、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。