索引号: bxmzzzxrmzf-2019-00162 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算 主题分类: 政府部门决算
发布日期: 2019-08-12 成文日期: 2019-08-12
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本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算

发布时间:2019-08-12 10:10:26 【字体:

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第一部分    本溪满族自治县民宗局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县民宗局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规;起草全县民族、宗教方面的地方性法规和规章,并组织实施。

(二)组织民族、宗教理论和政策等重大课题的研究,开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。

(三)组织并监督实施民族区域自治制度建设;办理并监督少数民族权宜保障事宜;负责民族识别和民族成份的鉴定工作;协调处理民族关系中的重大事宜。

(四)组织和承办全县民族团结进步表彰活动;组织和指导我县逢十周年庆祝活动。

(五)调查了解民族地区经济运行情况,研究并提出民族地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施;参与少数民族和民族地区专项资金的扶贫工作;协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作,指导和协调民族贸易、民族特殊用品的生产工作。

(六)负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全县宗教事务情况的调查研究,提出制定有关政策、措施的建议和意见;普查整理少数民族古籍,承办全县性少数民族文化和体育活动。

(七)协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔代表人物和宗教界人士的政治安排;管理各少数民族群众性组织。

(八)负责保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动;配合有关部门制止非法宗教活动,负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核,并呈报县人民政府审批。

(九)团结宗教界人士,推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动,动员信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十)负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务;协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县民宗局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.本溪满族自治县民宗局(本级)

第二部分 本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪满族自治县民族宗教事务局.xls

第三部分 本溪满族自治县民宗局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1022.26万元,包括:

1.财政拨款收入373.15万元,其中:公共预算财政拨款收入373.15万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余649.11万元,主要是部分项目未完工等。

(二)支出总计1022.26万元,包括:

1.基本支出55.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出44.15万元,对个人和家庭的补助支出1.09万元,商品和服务支出9.98万元。

2.项目支出772.58万元,主要包括少数民族发展资金,满族文化传承等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余194.47万元

主要是部分项目未完工等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2018年部门总收入373.15万元,较上年减少200.34万元,其中:

1.一般公共预算财政拨款收入373.15万元,较上年减少200.34万元,主要原因是少数民族发展项目减少。

2.部门取得的其他收入0万元,较上年增加(减少)。。。万元,主要原因是。。。。。

2018年部门总支出827.79万元,较上年增加570.94万元,主要原因是支付上年项目在本年完工的资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县民宗局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出827.79万元,其中:基本支出55.22万元,项目支出772.58万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出827.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出75.14万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出3.31万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出746.84万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出2.5万元,其他支出0万元。

1.一般公共服务支出75.14万元,包括:

(1)行政运行49.41万元,主要是在职人员工资福利等支出。

(2)一般行政管理事务0万元,主要是XX等支出。

(3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出。

(5)信息化建设0万元,主要是XX等支出。

(6)事业运行0万元,主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出0万元,主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是XX等支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出3.31万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休3.31万元,主要是退休人员的取暖费等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是XX等支出。

6.农林水事务支出746.84万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出2.5万元,包括:

住房公积金2.5万元,主要是住房公积金支出等支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费2.9万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出0.1万元,主要是公务用车运行维护费减少等原因。比2017年决算增加2.34万元,增长390%,主要是2017年没有支付的公车运行维护费在本年支付等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费0.04万元,主要用于接待省市客人等,2018年国内公务接待累计1批次,8人,0.04万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.9万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年民宗局机关运行经费支出9.98万元,比2017年增加5.19万元,增长108%,主要原因是增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况

2018年民宗局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,民宗局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

  18.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。