索引号: | bxmzzzxrmzf-2019-00371 | 发布机构: | 经信局 |
信息名称: | 本溪满族自治县经信局2018年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2019-08-12 | 成文日期: | 2019-08-12 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县经信局2018年度部门决算
目 录
第一部分 本溪满族自治县经信局概况
1.主要职责
2.部门决算单位构成
第二部分 本溪满族自治县经信局2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪满族自治县经信局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪满族自治县经信局概况
一、主要职责
(一)研究拟定全县经济和信息化产业发展的政策、规划;负责组织协调和监督实施国家经济运行政策;负责企业集团的审批、协调和宏观管理。
(二)负责对全县宏观经济运行进行分析预测、监测、信息发布和分析研究及宏观调控。组织协调全县经济信息工作;综合协调各企业经济杠杆以及县直接掌握的投资、外汇、国外贷款、宏观调控基金等经济手段,并通过法规和政策的实施。负责组织制定有关经济发展的政策措施和规范性文件;组织平衡生产要素;负责协调经济发展中的重大问题,组织协调适销对路产品和重点产品的生产。
(三)负责贯彻执行产业和技术政策,并组织实施及监督检查;负责搜集整理经济信息,为企业提供咨询与服务。
(四)负责管理企业工作,负责推广企业现代管理制度与方法,负责能源与综合平衡、节能工作,负责企业安全生产、设备及产品质量的宏观管理;组织打击制售假冒伪劣商品行为,指导全县质量认证工作,指导企业进行技术引进和新产品开发,组织推广新技术、新材料、新工艺;负责帮助指导集体经济的发展,并组织制定促进发展的政策措施,协调发展中的重大问题;运筹协调企业所需资金。
(五)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县经济体制改革。
(六)负责本行政区域内电力行政执法,春季运输管理,盐政稽查,规范成品油企业经营行为,新型墙体材料开发和发展散装水泥服务等的工作。
(七)负责对我县骨干企业、外商投资企业在县内企业、事业、政府部门指定的减负事项进行督办、核实、处理、整改工作。协助驻县骨干企业、外商投资企业办理年审、评估审计、工商注册、税务登记、合同签订等工作。
(八)负责对中小企业相关人员进行法律、法规、企业管理、财务管理、市场营销、企业改革、人力资源管理等方面知识的培训。
(九)负责为创办中小企业提供创业辅导活动。为中小企业提供创业辅导活动。为中小企业提供咨询、市场开拓、法律援助、小额贷款、公司筹建管理等服务。
(十)指导、协调全县招商引资和外经外贸工作,负责全县招商引资、直接利用外资、出口创汇年度中长期计划的编制,并按县委、县政府的要求进行分解落实。
(十一)负责对全县招商引资、出口创汇、直接利用外资工作的统计、督促检查以及考核、确认及优惠政策的兑现工作。
(十二)负责全县招商引资和园区各项优惠政策的制订,按考核和确认结果拿出兑现意见,报县政府批准后实施。
(十三)贯彻实施国家、省、市对外贸易、外商投资等有关政策和法规,负责外资项目、中外合资项目的核准、报批。
(十四)负责协调相关部门的重点招商项目和入园企业办理各项审批手续。
(十五)招商引资项目挖掘、编制、组织策划、宣传、推介和项目洽谈工作。
(十六)负责全县服务业工作。
(十七)负责县委、县政府外出考察、举办各类招商活动的会务及前期准备工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪满族自治县经信局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪满族自治县经信局(本级)
第二部分 本溪满族自治县经信局2018年度部门决算公开报表
第三部分 本溪满族自治县经信局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计752.96万元,包括:
1.财政拨款收入704.54万元,其中:公共预算财政拨款收入704.54万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余48.42万元,主要是项目结转等。
(二)支出总计473.74万元,包括:
1.基本支出321.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出243.25万元,对个人和家庭的补助支出38.58万元,商品和服务支出39.91万元。
2.项目支出152.00万元,主要包括在乡复员、退伍军人生活补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余279.22万元
主要是退伍军人生活补助等的项目结转等原因形成的结余。
(四)收支增减变化情况说明
2018年部门总收入752.96万元,较上年增加198.7万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入704.54万元,较上年增加155.01万元,主要原因是其他社会保障就业收入增加。
2.部门取得的其他收入0万元,较上年无变化。
2018年部门总支出473.74万元,较上年减少32.1万元,主要原因是归口管理的行政单位离退休支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本溪满族自治县经信局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出473.74万元,其中:基本支出321.74万元,项目支出152万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出473.74万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出337.27万元,教育支出6.57万元,社会保障和就业支出114.08万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出15.82万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出337.27万元,包括:
(1)行政运行141.14万元,主要是行政人员工资等支出。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行110.68万元,主要是事业人员工资等支出。
(7)财政委托业务支出0万元。
(8)其他财政事务支出0万元。
(9)其他一般公共服务支出0万元。
(10)其他发展改革事务支出85.45万元,主要是信访稳控等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3.社会保障和就业支出114.08万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休40.74万元,主要是离休及遗属工资等支出。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)抚恤73.34万元,主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元。
(2)事业单位医疗0万元。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保支出0万元。
6.农林水事务支出0万元。
7.交通运输支出0万元。
8.资源勘探信息等支出0万元,包括:
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元。
10.住房保障支出15.82万元,包括:
住房公积金15.82万元,主要是缴纳公积金等支出。
11. 其他支出0万元,包括:其他支出0万元。
12.教育支出6.57万元,包括:
其他教育支出6.57万元,主要是主要是其他教育方面等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.08万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出9.51万元,主要是节约成本等原因。比2017年决算增加5.94万元,增长143%,主要是下乡检查工作增加等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费10.08万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.08万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年经信局机关运行经费支出39.91万元,比2017年减少17.43万元,降低30.4%,主要原因是节约机关运行成本。
(二)政府采购支出情况
2018年经信局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,经信局共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映出上述项目以外其他用于教育方面的支出。
12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。
18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。