索引号: | A-bmxxgk-sgjf--2014-0123 | 发布机构: | |
信息名称: | 本溪满族自治县人民政府办公室预算(2014年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2014-11-10 | 成文日期: | 2014-11-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪满族自治县人民政府办公室预算(2014年)
本溪满族自治县人民政府办公室预算
(2014年)
目 录
第一部分 本溪满族自治县人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室2014年部门
预算表
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室2014年部门
预算情况说明
第一部分 本溪满族自治县人民政府办公室概况
一、主要职责
(一)协助县政府领导同志了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
(二)负责县政府的组织工作,协助县政府领导同志组织重要活动的日程安排。
(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;指导全县行政机关的公文处理工作。
(四)审核县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的工作事项,提出办理意见,报县政府领导同志审核:办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。
(五)协助县政府领导同志协调处理县政府部门之间以及乡镇各方面的关系;对县政府领导同志决定事项的落实进行查办、督办;协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。
(六)负责人民代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈,负责县域经济发展现状及行业运行调研,理论政策研究及热点问题调查,为政府领导决策提供依据。
(七)贯彻执行国家有关法制工作方针、政策。审查和修改各部门报送县政府审议的地方性法规和章程草案。
(八)负责行政执法的监督检查工作,协调行政执法中的矛盾和争议,承担全县行政复议和行政应诉工作。
(九)负责贯彻执行党和国家信访工作的方针、政策,受理群众来信、来访。
(十)负责人民防空、通信、警报建设与管理,代政府管理本地区地害监测和预报工作。
(十一)负责县政府机关后勤事务工作及综合楼安全保卫、日常事务管理等工作。
(十二)协助县政府领导做好县政府系统目标管理考核工作。
(十三)负责县政府总值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和乡(镇)向政府反映的重要问题。
(十四)办理县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入县政府办公室2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.县政府办公室
2.县信访局
3.县委县政府督察室
4.县政府法制办
5.人民防空办公室
6.县行政服务中心
第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室预算公开表
收支预算总表 |
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部门名称:县政府办公室 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1558.06 |
一、一般公共服务 |
1444.00 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
210.00 |
社会保障和就业支出 |
92.00 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 |
|
国土海洋气象等支出 |
232.00 |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
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五、其他收入 |
|
|
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本年收入合计 |
1768.06 |
本年支出合计 |
1768.06 |
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|
收 入 合 计 |
1768.06 |
支 出 总 计 |
1768.06 |
支出预算表 |
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部门名称: |
县政府办公室 |
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|
|
单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称(类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入政府性基金预算管理收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
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|
|
|
|
1768.06 |
1558.06 |
210.00 |
|
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|||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1444.17 |
1444.17 |
|
|
|
|
|||||||||
|
03 |
|
政府办公室及相关机构事务 |
1444.17 |
1444.17 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行(政府办公室及相关机构事务) |
262.84 |
262.84 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务) |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
06 |
政务公开审批 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
50 |
事业运行(政府办公室及相关机构事务) |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
|
|||||||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|||||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
91.67 |
91.67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
91.67 |
91.67 |
|
|
|
|
|||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
91.67 |
91.67 |
|
|
|
|
|||||||||
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
232.22 |
22.22 |
210.00 |
|
|
|
|||||||||
|
04 |
|
地震事务 |
232.22 |
22.22 |
210.00 |
|
|
|
|||||||||
220 |
04 |
01 |
行政运行(地震事务) |
228.22 |
18.22 |
210.00 |
|
|
|
|||||||||
220 |
04 |
99 |
其他地震事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
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|||||||||
财政拨款支出预算明细表 |
|
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部门名称: |
县政府办公室 |
|
|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
合计 |
1558.06 |
437.06 |
1121.00 |
|
|
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1444.17 |
327.17 |
1117.00 |
|
|
||||||||||||
03 |
政府办公室及相关机构事务 |
1444.17 |
327.17 |
1117.00 |
|
|
||||||||||||
2010301 |
行政运行(政府办公室及相关机构事务) |
262.84 |
262.84 |
|
|
|
||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务(政府办公室及相关) |
900.00 |
|
900.00 |
|
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||||||||||||
2010306 |
政务公开审批 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
||||||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公室及相关机构事务) |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
||||||||||||
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
91.67 |
91.67 |
|
|
|
||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
91.67 |
91.67 |
|
|
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||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
91.67 |
91.67 |
|
|
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||||||||||||
220 |
国土海洋气象等支出 |
22.22 |
18.22 |
4.00 |
|
|
||||||||||||
04 |
地震事务 |
22.22 |
18.22 |
4.00 |
|
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||||||||||||
2200401 |
行政运行(地震事务) |
18.22 |
18.22 |
|
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||||||||||||
2200499 |
其他地震事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
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||||||||||||
“三公”经费预算表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
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项目 |
金额 |
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“三公”经费合计 |
46.31 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
0.31 |
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3.公务用车购置及运行费 |
46 |
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其中: 公务用车购置费 |
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||||||||||||||||
公务用车运行费 |
46 |
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第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室2014年部门预算情况说明
一、关于本溪满族自治县人民政府办公室2014年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本溪县政府办公以室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪县政府办公室2014年收支总预算外1768.06万元。
二、关于本溪满族自治县人民政府办公室2014年“三公”经费预算情况说明
2014年“三公”经费预算数46.31万元,其中:公务接待费0.31万元;公务用车购置及运行费46万元。我们严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。