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信息名称: 本溪县水务局预算(2015年) 主题分类: 政府部门预算
发布日期: 2015-03-11 成文日期: 2015-03-11
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本溪县水务局预算(2015年)

发布时间:2015-03-11 09:57:31 【字体:

本溪县水务局预算(2015年)

目    录

第一部分    本溪县水务局概况
  一、 主要职责
  二、 部门预算单位构成

第二部分    本溪县水务局2015年部门预算表
  一、 收支预算总表
  二、 支出预算表
  三、 财政拨款支出预算明细表
  四、 “三公”经费预算表
第三部分  本溪县水务局2015年部门预算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 本溪县水务局概况

一、主要职责
  (一)贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策;起草地方性水行政法规、规章草案;研究拟定水管理政策并监督实施。
  (二)拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划;组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。
  (三)统一管理全县水资源;拟定全县水量分配方案并监督实施;组织全县涉水事务的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。
  (四)制定行业用水定额,负责全县计划用水和节约用水工作。
  (五)组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见和污水治理措施。
  (六)组织、指导全县水政、渔政监察和执法;协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。
  (七)组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。
  (八)研究提出有关水务的经济调节意见;负责全县水务资金的使用和管理。
  (九)组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护;指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务;负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管,组织指导农村水电电气化工作。
  (十)指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作;组织指导全县农田水利基本建设工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。
  (十一)负责全县水土保持工作;编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。
  (十二)组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。
  (十三)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作;负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
  (十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
  纳入本溪县水务局部门预算编制范围的预算单位包括:
  1、本溪县水务局机关
  2、水产技术推广站
  3、河道管理局
  4、水利勘测设计队
  5、小水电管理站
  6、水土保持局
  7、水利工程质量与安全监督站
  8、水资源管理(节水)办公室
  9、防汛、抗旱指挥部办公室

第二部分 本溪县水务局部门预算公开表

收支预算总表





部门名称:水务局



单位:万元

收                             入


支                        出


项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

2,945.63

一般公共服务支出


二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

137.60

外交支出


三、纳入政府性基金预算管理收入


国防支出


四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入


公共安全支出


五、其他收入


教育支出




科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

57.00



社会保险基金支出




医疗卫生支出




节能环保支出

364.20



城乡社区支出




农林水支出

2,662.03



交通运输支出




资源勘探电力信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




预备费




国债还本付息支出




其他支出




转移性支出






本年收入合计

3,083.23

本年支出合计

3,083.23









收    入    合    计

3,083.23

支    出    总    计

3,083.23

支出预算表













部门名称:水务局







 单位:万元


科目代码

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入







合计

3,083.23

2,945.63

137.60





208



社会保障和就业支出

57.00

57.00







05


  行政事业单位离退休

57.00

57.00






  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

57.00

57.00






211



节能环保支出

364.20

364.20







03


  污染防治

364.20

364.20






  211

  03

07

    排污费安排的支出

364.20

364.20






213



农林水支出

2,662.03

2,524.43

137.60






03


  水利

2,662.03

2,524.43

137.60





  213

  03

01

    行政运行(水利)

46.96

46.96






  213

  03

04

    水利行业业务管理

29.74

29.74






  213

  03

05

    水利工程建设(水利)

300.00

300.00






  213

  03

06

    水利工程运行与维护

11.00

11.00






  213

  03

08

    水利前期工作

1,750.00

1,750.00






  213

  03

09

    水利执法监督

116.21

109.71

6.50





  213

  03

10

    水土保持(水利)

39.18

39.18






  213

  03

11

    水资源节约管理与保护

34.12

34.12






  213

  03

12

    水质监测

10.00

10.00






  213

  03

14

    防汛

60.00

60.00






  213

  03

17

    水利技术推广

123.72

123.72






  213

  03

99

    其他水利支出

141.10

10.00

131.10





财政拨款支出预算明细表

部门名称:水务局





单位:万元

科目代码



科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

备注




合计

2,945.63

425.43

2,520.20


208



社会保障和就业支出

57.00

57.00




05


  行政事业单位离退休

57.00

57.00



  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

57.00

57.00



211



节能环保支出

364.20


364.20



03


  污染防治

364.20


364.20


  211

  03

07

    排污费安排的支出

364.20


364.20


213



农林水支出

2,524.43

368.43

2,156.00



03


  水利

2,524.43

368.43

2,156.00


  213

  03

01

    行政运行(水利)

46.96

46.96



  213

  03

04

    水利行业业务管理

29.74

29.74



  213

  03

05

    水利工程建设(水利)

300.00


300.00


  213

  03

06

    水利工程运行与维护

11.00


11.00


  213

  03

08

    水利前期工作

1,750.00


1,750.00


  213

  03

09

    水利执法监督

109.71

99.71

10.00


  213

  03

10

    水土保持(水利)

39.18

39.18



  213

  03

11

    水资源节约管理与保护

34.12

34.12



  213

  03

12

    水质监测

10.00


10.00


  213

  03

14

    防汛

60.00


60.00


  213

  03

17

    水利技术推广

123.72

118.72

5.00


  213

  03

99

    其他水利支出

10.00


10.00


“三公”经费预算表

部门名称:


单位:万元

项目

金额

2014年

2015年

“三公”经费合计

6.34

18.37

        1.因公出国(境)费



        2.公务接待费

0.34

0.37

        3.公务用车购置及运行费

6

18

        其中: 公务用车购置费



               公务用车运行费

6

18

第三部分 本溪县水务局2015年部门预算情况说明

一、关于本溪县水务局2015年收支预算的总体说明
  按照综合预算的原则,本溪县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪县水务局2015年收支总预算3083.23万元。
二、关于本溪县水务局2015年“三公”经费预算情况说明
    2015年“三公”经费预算数18.37元,其中:公务接待费0.37万元;公务用车购置及运行费18万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
  10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。
  11. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
  12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
  13. 农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
  14. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。