索引号: | B-bmzsj--czys-2016-0003 | 发布机构: | |
信息名称: | 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局部门预算(2016年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2016-04-06 | 成文日期: | 2016-02-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局部门预算(2016年)
目 录
第一部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局概况
一、 主要职责
第二部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 支出预算表
三、 财政拨款支出预算明细表
四、 “三公”经费预算表
第三部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局概况
一、主要职责
(一)指导、协调全县招商引资和外经外贸工作,负责全县招商引资、直接利用外资、出口创汇年度及中长期计划的编制,按县委、县政府的要求进行分解落实。
(二)负责对全县招商引资、出口创汇、直接利用外资工作的统计、督促检查以及考核、确认以及优惠政策的兑现工作。
(三)负责全县招商引资和园区各项优惠政策的制订,按考核和确认结果拿出兑现意见,报县政府后实施。
(四)贯彻实施国家、省、市对外贸易、外商投资等有关政策和法规,负责外资项目、中外合资项目的核准、报批。
(五)负责协调相关部门为重点招商项目和入园企业办理各项审批手续。
(六)招商引资项目挖掘、编制、组织策划、宣传、推介和项目洽谈工作。
(七)负责县委、县政府外出考察、举办各类活动的会务及前期准备工作。
第二部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局预算公开表
第三部分 辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年部门预算情况说明
一、关于辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、商贸事务、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休等。辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年收支总预算240.84万元。
二、关于辽宁省本溪满族自治县对外贸易经济合作局2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数28.08万元,其中:因公出国(境)费15.00万元;公务接待费0.08万元;公务用车购置及运行费13.00万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
附表1: | |||
收支预算总表 | |||
部门名称:外经局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 240.84 | 一般公共服务支出 | 199.61 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 外交支出 | ||
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 国防支出 | ||
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 35.05 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探电力信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 6.18 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 240.84 | 本年支出合计 | 240.84 |
收 入 合 计 | 240.84 | 支 出 总 计 | 240.84 |
附表2: | |||||||||
支出预算表 | |||||||||
部门名称:外经局 | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 240.84 | 240.84 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 199.61 | 199.61 | ||||||
13 | 商贸事务 | 199.61 | 199.61 | ||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行(商贸事务) | 82.39 | 82.39 | ||||
201 | 13 | 50 | 事业运行(商贸事务) | 17.22 | 17.22 | ||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 35.05 | 35.05 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.05 | 35.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |
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附表3: | |||||||
财政拨款支出预算明细表 | |||||||
部门名称:外经局 | 单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 240.84 | 140.84 | 100.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 199.61 | 99.61 | 100.00 | |||
13 | 商贸事务 | 199.61 | 99.61 | 100.00 | |||
201 | 13 | 01 | 行政运行(商贸事务) | 82.39 | 82.39 | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行(商贸事务) | 17.22 | 17.22 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | 100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 35.05 | 35.05 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.05 | 35.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | ||||
02 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |
收 入 合 计 240.84 支 出 总 计 240.84
附表4: | ||
“三公”经费预算表 | ||
部门名称:外经局 | 单位:万元 | |
项目 | 2015年 | 2016年 |
“三公”经费合计 | 29.08 | 28.08 |
1.因公出国(境)费 | 16.00 | 15.00 |
2.公务接待费 | 0.08 | 0.08 |
3.公务用车购置及运行费 | 13.00 | 13.00 |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 13.00 | 13.00 |
2016年经济分类预算表 | |
部门名称:外经局 | 单位:万元 |
项目名称 | 2016年预算数 |
合计 | 240.84 |
基本支出 | 140.84 |
工资福利支出 | 85.26 |
基本工资 | 39.25 |
津贴补贴 | 25.32 |
社会保障缴费 | 18.23 |
绩效工资 | 2.45 |
其他工资福利支出 | 0.01 |
对个人和家庭的补助 | 40.36 |
离休费 | 4.96 |
退休费 | 24.62 |
生活补助 | 1.32 |
住房公积金 | 6.18 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 3.28 |
商品和服务支出 | 15.22 |
办公费 | 0.98 |
印刷费 | 0.12 |
水费 | 0.59 |
电费 | 0.78 |
邮电费 | 0.39 |
取暖费 | 4.88 |
物业管理费 | 0.20 |
差旅费 | 0.39 |
会议费 | 0.20 |
公务接待费 | 0.08 |
公务用车运行维护费 | 6.00 |
电话补贴 | 0.41 |
其他商品和服务支出 | 0.20 |
项目支出 | 100.00 |
商品和服务支出(项目支出) | 91.00 |
印刷费(项目) | 18.00 |
差旅费(项目) | 45.00 |
因公出国(境)费(项目) | 15.00 |
会议费(项目) | 6.00 |
公务用车运行维护费(项目) | 7.00 |
其他资本性支出 | 9.00 |
办公设备购置 | 9.00 |