财政国库收付中心以创新会计内部监督方法为抓手,提升会计监督质量
为进一步规范财政国库收付中心工作职责,全面强化财政预算监管和大力优化会计内部监督,财政国库收付中心积极调整工作思路,创新会计内部监督方法,突出会计内部监督重点,完善内部控制制度,全面提升会计监督质效。
创新方式方法,应对转型挑战。针对业务工作布局和内设机构职责调整,财政国库收付中心出纳部实行专人专岗,围绕收付中心主体业务这个重心,大力优化会计监督工作,注重从人员配置、工作思路、工作重点、监督手段、内控制度等方面挖掘潜力和激发动力。将大小印鉴与支票分人分别放置,票据以旧换新,确保资金安全,增进工作交流,提升工作质量。
加强成果利用,提高工作效能。对近几年来的会计内部监督情况进行总结和分析,围绕会计内部监督重点内容,吸取其他地区的成功经验,立足实际,对会计人员进行岗前培训和上岗跟踪指导,保证会计内部监督工作围绕中心、突出重点且扎实有序推进。
加强内部监督,确保资金安全。按规定实行出纳账务日清月结,每日与会计对账,每月与专业银行对账。每笔业务支付必须由出纳两人以上经办签字方可支付。另外,实行中心印鉴与票据分离管理,保证出纳内部相互制约。发现和纠正财政管理及财政资金运行中存在的问题,堵塞漏洞,健全制度,提高管理效能,确保资金安全。
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