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2022年本溪满族自治县卫生健康局部门决算公开

来源: 发布时间:2023-10-10 浏览次数:0 次 【字体:

2022本溪满族自治县卫生健康局部门决算公开


本溪县卫健局2022年度部门决算


 

   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规;统筹协调全县卫生资源配置;编制全县卫生事业发展规划,拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

(二)组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。

(三)制定社区卫生、计生发展规划和政策措施,指导社区卫生、计生服务体系建设,负责妇幼保健工作的综合管理。

(四)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度;监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(五)制定并实施重大疾病防治规划与策略,组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

(六)负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

(七)负责卫生应急工作,开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估;组织调度全县卫生技术力量,实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

(八)研究制定卫生人才发展规划;负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作;组织开展医学科学研究和学术交流,协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

(九)贯彻国家促进中医药事业发展的政策,坚持中西医并重的方针,制定中医药事业发展规划,负责中医医疗、培训、科研工作,推进中医药的继承、创新与发展。

(十)负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。

(十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 本溪满族自治县卫生健康局机关

2. 本溪满族自治县卫生健康发展中心

3. 本溪满族自治县疾病预防控制中心

4. 本溪满族自治县卫生监督中心

5. 本溪满族自治县第一人民医院

6. 本溪满族自治县第二人民医院

7. 本溪满族自治县第三人民医院

8. 本溪满族自治县中医院

9. 本溪满族自治县碱厂中心卫生院

10. 本溪满族自治县高官中心卫生院

11. 本溪满族自治县草河城中心卫生院

12. 本溪满族自治县东营坊乡卫生院

13. 本溪满族自治县南甸镇卫生院

14. 本溪满族自治县清河城镇卫生院

15. 本溪满族自治县连山关镇卫生院

16. 本溪满族自治县草河掌镇卫生院

17. 本溪满族自治县小市镇卫生院

18. 本溪满族自治县小市镇泉水卫生院

部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计39948.92万元,包括:

1.财政拨款收入10419.16万元,占收入总计的26.08%。其中:一般公共预算财政拨款收入10419.16万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入29476.41万元,占收入总计的73.79%。主要是基层医疗机构等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入53.35万元,占收入总计的0.13%。主要是尘肺病设备等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余254.28万元,占收入总计的0.64%。主要是项目支出结余等。

与上年相比,今年收入增加5154.1万元,增长14.81%,主要原因:事业收入增加,财政拨款增加。

 

(二)支出总计39902.86万元,包括:

1.基本支出18085.8万元,占支出总计的45.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2395.63万元,对个人和家庭的补助支出137.18万元,商品和服务支出77.39万元。

2.项目支出21817.06万元,占支出总计的54.68%。主要包括办公费、劳务费等业务支出及拨付给各单位的款项支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加3151.57万元,增长101.53%,主要原因:决算时所有项目在局机关决算。

 

(三)年末结转和结余254.28万元。

主要是项目经费未使用等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少17.18万元,降低6.33%,主要原因项目资金使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出10420.8万元,其中:基本支出2611.77万元,项目支出7809.02万元。与上年相比,财政拨款支出增加545.36万元,增长5.52%,主要原因:项目支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的167.61%,其中:基本支出完成年初预算的213.48%,项目完成年初预算的156.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10420.8万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出10420.8万元,占100%。

1.一般公共服务支出10420.8万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)10420.8万元,主要是项目等支出,完成年初预算的167.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是所有项目在局机关决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.68万元,完成全年预算的100%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是主要是减少接待费用及减少公车支出费用等原因。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费15.68万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是减少接待费用及减少公车支出费用等原因。比上年增加0万元,增长0%,主要是0等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.68万元,主要用于燃油费、高速公路费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10420.8万元,其中:人员经费2532.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费77.39万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出142.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少31.47万元,降低18.11%,主要原因是减少公用经费支出等原因。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出80万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车18辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目34个(其中:一般公共预算项目34个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金6217.19万元(其中:一般公共预算资金6217.19万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到37.04%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)81.17分。

组织对8个单位开展整体绩效自评,涉及资金6217.19万元,自评平均分81.87分。

本部门组织对“基本公共卫生服务”等10个项目开展了部门评价,涉及资金6217.19万元(其中:一般公共预算资金6217.19万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映基本公卫服务、基本药物制度等10个项目绩效自评结果。

(1)“基本公共卫生服务”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为472.5万元,执行数为229.98万元,完成预算的48.67%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(2)“十所乡镇卫生院医改补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分67分。项目全年预算数为700万元,执行数为472.97万元,完成预算的67.57%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(3)“乡镇卫生院精简退职老职工生活补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为1.39万元,完成预算的66.37%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(4)“乡镇卫生院遗属费及退休人员丧葬抚恤金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。

(5)“本溪县与企业解除劳动关系独生子女父母退休补助费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为642.87万元,执行数为287.3万元,完成预算的44.69%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(6)“村卫生室医改补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为500万元,执行数为310.23万元,完成预算的62.05%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(7)“计划生育独生子女困难家庭特别扶助金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.03分。项目全年预算数为126万元,执行数为116.88万元,完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(8)“老年乡村医生生活补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.49分。项目全年预算数为48.03万元,执行数为45.58万元,完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(9)“计划生育特殊家庭住院护理保险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为5.96万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

(10)“农村部分计划生育家庭奖励扶助金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为144万元,执行数为102.39万元,完成预算的71.11%。项目绩效目标完成情况:基本公共服务未完成。发现的主要问题及原因:预算编制不严谨,决算审批不严密,导致预算和决算对比性降低,不利于资金管理和高效使用。下一步改进措施:增加预算编制的严谨性,决算审批的严密性。

 

 

 

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局(1).XLS


 

 

 

 

 

 

                        第部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)

部门(单位)名称

049001本溪满族自治县卫生健康局(本级)-210521000

部门年初预算收入金额(万元)

3742.86

部门年初预算支出金额(万元)

3742.86

年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

疫情防控工作经费

31.34

0

0.00%

2.5

0

农村中心户长工资(税改)

48.30

0

0.00%

2.5

0

部门预算基本支出公用经费

9.50

7.89

83.06%

2.5

2.07

城镇中心户长工资

33.35

0

0.00%

2.5

0

机关遗属费(冮秀芳)

0.30

0.25

83.40%

2.5

2.08

医疗卫生体制改革工作经费

20.00

9.98

49.93%

2.5

1.24

四级伤残护理费

3.00

2.95

98.34%

2.5

2.45

重大疫情防控

449.80

249.8

55.53%

2.5

1.38

生育关怀公益基金

6.00

0

0.00%

2.5

0

部门预算基本支出人员经费

301.21

270.83

89.91%

2.5

2.24

病媒防治

5.00

0

0.00%

2.5

0

基本公共卫生网络运行费

23.76

0

0.00%

2.5

0

老年事业费

14.00

0

0.00%

2.5

0

“大病不出县”医共体信息化建设

293.00

0

0.00%

2.5

0

免费服务费

50.00

6.66

13.32%

2.5

0.33

卫生应急培训、演练费

3.00

2.76

92.16%

2.5

2.3

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

履行公共服务职能,维护公共卫生和健康

履行公共服务职能,维护公共卫生和健康

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5







整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6







预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6







结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8







管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7







预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算收支管理

预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7







运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5







在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5







社会效应

社会效益

“两病”报销比例

>=

100

%

100

1

6.6

6.6







城乡居民医保门诊报销比率

>=

100

%

100

1

6.8

6.8







服务对象满意度

医学康复护理培训人员满意度

>=

100

%

100

1

6.6

6.6







可持续性

体制机制改革

综合管理水平


稳步提高


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5







总评价得分

74.09




部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049002本溪满族自治县卫生健康监督中心-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

201.7


部门年初预算支出金额(万元)

201.7


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


公共卫生监督安全保障经费

12.00

11.89

99.11%

13.3

13.18


部门预算基本支出公用经费

15.52

12.37

79.76%

13.3

10.6


部门预算基本支出人员经费

224.55

180.46

80.36%

13.4

10.76


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


在传染病卫生监督,打击非法行医,生活饮用水安全,公共卫生突发事件的检查,达到保障全县卫生安全的目标。

全年开展监督检查1285户次,监督覆盖率达100%


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

服务对象满意度

监督行为及效果满意度

>=

100

%

100

1

10

10








社会公众满意度

社会公众对卫生健康监督工作满意度

=

100

%

100

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


人才培养


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

94.54


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049003本溪满族自治县卫生健康发展服务中心-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

407.15


部门年初预算支出金额(万元)

407.15


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


部门预算基本支出人员经费

479.64

404.26

84.28%

13.3

11.2


部门预算基本支出公用经费

28.18

23.81

84.50%

13.3

11.23


选派干部补助

2.63

2.53

96.34%

13.4

12.9


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


提高全县孕前优生的检查及宣传,对全县孕产妇及儿童保健进行指导,提高全县孕产妇及儿童保健意识。开展全县全民健康知识的宣传,让健康理念深入人心。

提高了全县孕前优生的检查及宣传,对全县孕产妇及儿童保健进行指导,提高全县孕产妇及儿童保健意识。完成开展全县全民健康知识的宣传。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

社会效益

全省新生儿出生缺陷率

<

95

%

95

1

10

10








社会公众满意度

健康大讲堂活动保健对象满意度

>=

80

%

80

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


还好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

95.33


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049004本溪满族自治县疾病预防控制中心-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

583.8


部门年初预算支出金额(万元)

583.8


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


重大疾病防治经费

3.00

2.89

96.33%

4.4

4.23


传染病网络维护费

2.50

2.04

81.60%

4.4

3.59


医疗垃圾处理项目

1.20

1.2

100.00%

4.4

4.4


部门预算基本支出人员经费

537.77

440.14

81.84%

4.4

3.6


防治防疫工作经费

230.00

230

100.00%

4.4

4.4


部门预算基本支出公用经费

30.79

25.86

84.01%

4.4

3.69


冷链运转保障经费

5.00

5

100.00%

4.4

4.4


核酸分子(PCR)实验室运转保障经费

60.00

60

100.00%

4.4

4.4


防疫物资保障经费

794.00

793.99

99.99%

4.8

4.79


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


新冠疫情防控工作,传染病防控,卫生应急及重大疫情处置,医疗垃圾规范处理及防病监测,完成各项疾病预防控制工作任务。

圆满完成疾病预防控制各项工作


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

经济效益

采购成本节支率

>=

10

10

1

10

10








服务对象满意度

患者满意度

>=

90

%

90

1

10

10








可持续性

体制机制改革

综合管理水平


提高


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

97.50


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049006本溪满族自治县第二人民医院-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

258.45


部门年初预算支出金额(万元)

258.45


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


部门预算基本支出公用经费

0

0

0.00%

13.3

0


部门预算基本支出人员经费

0

0

0.00%

13.3

0


公立医院改革

65.00

65

100.00%

13.4

13.4


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


履行公共服务职能,维护群众健康

完成履行公共服务职能,维护群众健康


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

99

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

98

1

2.5

2.5








社会效应

服务对象满意度

医务人员满意度

>=

100

%

100

1

10

10








社会公众满意度

社会公众投诉次数

<=

10

9

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


建立机制


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

73.40


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049007本溪满族自治县第三人民医院-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

260.17


部门年初预算支出金额(万元)

260.17


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


部门预算基本支出公用经费

0

0

0.00%

13.3

0


公立医院改革

65.00

65

100.00%

13.3

13.3


部门预算基本支出人员经费

0

0

0.00%

13.4

0


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


履行公共服务职能,维护群众健康

完成履行公共服务职能,维护群众健康


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

0.2

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

服务对象满意度

医务人员满意度

>=

100

%

100

1

10

10








社会公众满意度

社会公众投诉次数

<=

10

10

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


建立机制


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

73.30


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049008本溪满族自治县第一人民医院-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

502.89


部门年初预算支出金额(万元)

502.89


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


部门预算基本支出公用经费

0

0

0.00%

13.3

0


部门预算基本支出人员经费

0

0

0.00%

13.3

0


公立医院改革

125.00

125

100.00%

13.4

13.4


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


履行公共服务职能,维护群众健康

在上级部门关心、帮助下,在局党组的领导下,顺利推进,圆满完成任务


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

服务对象满意度

医务人员满意度

>=

100

%

100

1

10

10








社会公众满意度

当地计生群众满意度

>=

100

%

100

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


建立机制


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

73.40


 

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)




部门(单位)名称

049017本溪满族自治县中医院-210521000


部门年初预算收入金额(万元)

260.17


部门年初预算支出金额(万元)

260.17


年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分


部门预算基本支出公用经费

0

0

0.00%

13.3

0


部门预算基本支出人员经费

0

0

0.00%

13.3

0


公立医院改革

65.00

65

100.00%

13.4

13.4


年度目标

年初总体目标

全年完成情况


履行公共服务职能,维护群众健康

已完成履行公共服务职能,维护群众健康。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施


经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析


履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5








整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3








基础管理

综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3








预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6








预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6








结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8








管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7








预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7








资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8








业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7








运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5








在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5








社会效应

服务对象满意度

医务人员满意度

>=

100

%

100

1

10

10








社会公众满意度

当地计生群众满意度

>=

100

%

100

1

10

10








可持续性

体制机制改革

建立卫生健康人才培养机制


建立机制


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5








总评价得分

73.40


 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

本溪县与企业解除劳动关系独生子女父母退休补助费

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

642.87

全年执行数(万元)

287.3

执行率

44.69%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

数据提供及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

项目成本控制率

=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

4.47

减分项

35.46902173

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

村卫生室医改补助

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

500

全年执行数(万元)

310.23

执行率

62.05%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

医改政策执行率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

资金拨付及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

实际成本超概(预)算比率

<=

10

%

10

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

刊发报道率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

6.2

减分项

17.204694

绩效自评总得分

79

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

基本公共卫生服务

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

472.5

全年执行数(万元)

229.98

执行率

48.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到位,及时发放到人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

资金拨付及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

4.87

减分项

35.86719577

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

计划生育独生子女困难家庭特别扶助金

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

126

全年执行数(万元)

116.88

执行率

92.76%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

符合政策的人员及时、全额、全部兑现到位。

符合政策的人员及时拨付到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

93

98.0%

12.5

12.25





其他:111111111111111111111111111111111111111111111111111

其他:1111111111111111111111111111111111111111111111111

质量指标

计划生育家庭特别扶助政策落实率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

项目进度时效性

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

群众对计划生育技术服务满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

89.75

预算执行率得分

9.28

减分项

0

绩效自评总得分

99.03

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

计划生育特殊家庭住院护理保险

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

5.96

全年执行数(万元)

0

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

及时发放到人、及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

资金拨付及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

老年乡村医生生活补助

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

48.03

全年执行数(万元)

45.58

执行率

94.89%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

及时发放到位,及时发放到人

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

资金拨付及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.49

减分项

0

绩效自评总得分

99.49

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

农村部分计划生育家庭奖励扶助金

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

144

全年执行数(万元)

102.39

执行率

71.11%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

符合政策的人员及时、全额、全部兑现到位。

符合政策人员及时、全部兑现到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村部份计划生育家庭奖励扶助人数

=

7000

7000

100%

12.5

12.5








质量指标

样本检测质量合格率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

项目进度时效性

>=

99

%

99

100%

12.5

12.5








成本指标

农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准

=

960

960

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

奖励和扶助对象满意度

>=

90

%

90

100%

5

5








社会公众满意度

>=

90

%

90

100%

5

5








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

7.11

减分项

8.11055556

绩效自评总得分

89



















 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

十所乡镇卫生院医改补助

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

700

全年执行数(万元)

472.97

执行率

67.57%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

工作任务完成及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

6.76

减分项

17.75676286

绩效自评总得分

79



















 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

乡镇卫生院精简退职老职工生活补助

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

2.1

全年执行数(万元)

1.39

执行率

66.37%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








时效指标

相关资金拨付及时率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

95

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

95

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

6.64

减分项

17.63704762

绩效自评总得分

79

 

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

乡镇卫生院遗属费及退休人员丧葬抚恤金

主管部门

本溪满族自治县卫生健康局-

实施单位

本溪满族自治县卫生健康局(本级)-

项目预算金额(万元)

17

全年执行数(万元)

17

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.及时发放到人2.及时发放到位

及时发放到人,及时发放到位

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

约定进度完成率

>=

95

%

100

100%

12.5

12.5








质量指标

数据准确率

>=

95

%

100

100%

12.5

12.5








时效指标

相关资金拨付及时率

>=

95

%

100

100%

12.5

12.5








成本指标

成本控制率

>=

95

%

100

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

报告采纳率

>=

95

%

100

100%

15

15








可持续影响指标

数据利用率

>=

95

%

100

100%

15

15








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

100

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100