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本溪满族自治县中医院2022年度部门决算公开

来源: 发布时间:2023-10-10 浏览次数:0 次 【字体:


本溪满族自治县中医院2022年度部门决算

   

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理、保健服务、医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县中医院2022年部门决算编制范围的二级预算单位。没有下设单位。

 

部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计6885.26万元,包括:

1.财政拨款收入261.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元收入。

3.事业收入6604.79万元,主要是医疗等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入5.19万元,主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是0等。

8.年初结转和结余0万元,主要是0等。

与上年相比,今年收入增加509.95万元,增长8%,主要原因:患者量增加。

((二)支出总计6867.90万元,包括:

1.基本支出2946.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2730.97万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出215.3万元。

2.项目支出3921.63万元,主要包括商品福利支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加509.95万元,增长8%,主要原因:一是人员经费;二是公用经费支出等。

(三)年末结转和结余17.35万元

(四)主要是医疗等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加3.24万元,增长23%,主要原因:医疗收入增加

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出261.18万元,其中:基本支出261.18万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少312.47万元,降低55%,主要原因:一是财政收入减少;二是项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.18万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出261.18万元,占100%。

1.一般公共服务支出261.18万元,包括:

(1)行政运行0万元,主要是0等支出。

(2)一般行政管理事务261.18万元,主要是医疗等支出。

(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

(6)事业运行0万元,主要是0等支出。

(7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

(8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出0万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10.住房保障支出0万元,包括:

住房公积金0万元,主要是0等支出。

11.其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是0等支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.11万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算金额全部花完。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.96万元,公务用车购置及运行维护费16.15万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费1.96万元,占“三公”经费支出的11%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算金额全部花完。2022年国内公务接待累计0批次、0人、1.96万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加1.96万元,增长100%,主要是公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费16.15万元,占“三公”经费支出的90%。完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算金额全部花完。比上年增加16.15万元,增长100%,主要是公务用车运行维护费等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.15万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.18万元,其中:人员经费261.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金260.17万元(其中:一般公共预算资金260.17万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)73.40分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金260.17万元,自评平均分73.40分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”、“医疗改革工作经费”等3个小组开展了部门评价,涉及资金260.17万元(其中:一般公共预算资金260.17万元,

政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映等个项目绩效自评结果。

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0。发现的主要问题及原因一是0;二是0。下一步改进措施:一是0;二是0。

(2)项目自评综述:

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。



第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

第四部分 2022年度部门决算表


辽宁省本溪市本溪满族自治县中医院(1).XLS

 

部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)
部门(单位)名称049017本溪满族自治县中医院-210521000
部门年初预算收入金额(万元)260.17
部门年初预算支出金额(万元)260.17
年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
部门预算基本支出公用经费000.00%13.30
部门预算基本支出人员经费000.00%13.30
公立医院改革65.0065100.00%13.413.4
年度目标年初总体目标全年完成情况
履行公共服务职能,维护群众健康已完成履行公共服务职能,维护群众健康。
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5





整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





工作完成及时率=100%10013.33.3





工作质量达标率=100%10013.33.3





基础管理综合管理水平
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





依法行政能力
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6





预算调整率<=5%511.61.6





结转结余变动率<=0%011.81.8





管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7





预算监督管理预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算支出管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





财务管理内控制度有效性
制度有效
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





在职人员控制率<=100%10012.52.5





社会效应服务对象满意度医务人员满意度>=100%10011010





社会公众满意度当地计生群众满意度>=100%10011010





可持续性体制机制改革建立卫生健康人才培养机制
建立机制
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





总评价得分73.40